您好,那個是正常返還了是吧
所得稅匯算清繳職工薪酬表中,工會經(jīng)費支出公司沒有工會,但是每個月都計提的,這怎么填
所得稅匯算清繳職工薪酬表中,工會經(jīng)費支出公司沒有工會,但是每個月都計提的,也都交了,也有稅務(wù)局返還,這怎么填
老師,您好,我們公司沒有計提職工福利和教育費這些,在企業(yè)所得稅匯算清繳中,職工薪酬及納稅調(diào)整明細表中,應(yīng)該怎么填,按職工薪酬填報的話,最后職工薪酬調(diào)增了,相當于沒有這部分職工薪酬沒有列入成本
匯算清繳職工薪酬支出調(diào)整的明細表中有工會經(jīng)費支出這個明細,但是去年的工會經(jīng)費是交了之后返還的這里還需要填數(shù)據(jù)嗎?
老師,你好,我們公司每個季度都會繳納工會經(jīng)費到稅務(wù)局,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時每個季度申報繳納的工會經(jīng)費要填報到職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中嗎?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是的,沒有支出
您好,那你就作為這個,正常匯算不1調(diào)整
也沒有工會,但是稅務(wù)局每個月都會讓申報,所以只有計提跟交款,沒有支出
是工會支出這欄不用填寫嗎?
對的,相當于這個就不填寫的了
以為填計提數(shù)據(jù)呢,都填一樣的
嗯,沒關(guān)系的這個,你好的
可以填,也可以不填是嗎?
嗯對是這個意思的,理解就行