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老師, 軟件綜合服務(wù)費記什么科目

2023-03-23 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-23 21:25

就計入管理費用-辦公費

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快賬用戶7212 追問 2023-03-23 21:30

老師服務(wù)費是一次性支付一年的, 需要再分?jǐn)倖幔?也就300一年

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齊紅老師 解答 2023-03-23 21:31

不用分?jǐn)偟模苯佑嬋胭M用

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快賬用戶7212 追問 2023-03-23 21:33

好, 同時我們還買了一個稅盤160和稅控服務(wù)費280,這種全額抵稅的怎么做分錄,借管理費用440,貸銀行存款440,借應(yīng)交稅費-減免稅費440,貸管理費用440,這種這樣寫分錄嗎?請老師指點

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齊紅老師 解答 2023-03-23 21:34

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅440 貸管理費用440 ? ?銀行存款

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快賬用戶7212 追問 2023-03-23 21:45

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅440 貸管理費用440 銀行存款440,老師, 這樣豈不是借貸不平了

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齊紅老師 解答 2023-03-23 21:46

我那個銀行存款是預(yù)留的意思萬一還要交增值稅

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快賬用戶7212 追問 2023-03-23 21:47

預(yù)留的意思不太明白, 不是可以全額抵增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-23 21:50

你不是抵減440,還要交增值稅的呀

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快賬用戶7212 追問 2023-03-23 21:54

等于說付款的時候做分錄, 等抵減了在做一次分錄,抵減的時候怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-03-23 21:56

這樣就看懂了 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000 貸管理費用440 ? ?銀行存款560

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快賬用戶7212 追問 2023-03-23 22:10

老師, 不對的, 這種都是普通發(fā)票,每月增值稅的

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齊紅老師 解答 2023-03-23 22:11

我只是舉例子,你申報增值稅,不可能只有440,難道,多的增值稅就不交了?

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快賬用戶7212 追問 2023-03-23 22:12

老師不對, 這種都是普通發(fā)票的,本來就沒有增值稅的, 只是情況特殊,剛好稅盤和服務(wù)費就算是普通發(fā)票可以全額抵稅罷了

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齊紅老師 解答 2023-03-23 22:19

那就是這樣 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅440 貸管理費用440

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就計入管理費用-辦公費
2023-03-23
您好 計入管理費用科目就好了
2021-03-19
同學(xué)你好,這個是多少錢的;
2021-08-03
您好,計入管理費用-辦公費即可
2022-02-19
你好,如果是支付一年的費用的話,可以先計入到預(yù)付賬款里面,然后再按期攤銷,計入費用。
2021-12-16
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