不需要 你這個(gè)是銷售產(chǎn)品 你是負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 制作印刷嗎
老師,想咨詢一下印花稅的計(jì)提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因?yàn)橛幸恍┌惭b沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時(shí)我們給對(duì)方開出過一部分發(fā)票,至今從未計(jì)提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計(jì)提印花稅,如果計(jì)提的話,是以發(fā)票金額作為計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,請(qǐng)問 我們從一家小規(guī)模納稅人(搞定制化設(shè)計(jì)的服務(wù)公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購(gòu) 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工,對(duì)方開票 給我們開票開的是 代購(gòu)辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對(duì)方為什么不直接在貨物名稱欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
你好老師,1.客戶在平臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品并匯款至平臺(tái)公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺(tái)要求我們合作公司給客戶開票,款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺(tái)再次購(gòu)買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺(tái)的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國(guó)家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺(tái)強(qiáng)制開不開就罰款。
老師好,上個(gè)月銷售給C公司50件商品并且開具了專票,這個(gè)月初客戶反饋其中10件有質(zhì)量問題。這種情況要開紅沖發(fā)票的話需要問他們要回之前的發(fā)票做紅沖嗎?還是直接就可以紅沖?我沒有操作過
老師,小公司,沒開公戶前老板買了很多公司用的亂七八糟東西,還有招待客戶吃飯等的費(fèi)用,(比如一共8萬)。。公戶開了老板也不轉(zhuǎn)錢到公戶上用,或者說用一點(diǎn)轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)來(比如轉(zhuǎn)了2萬到公戶用),。。。老板叫我把之前的8萬和2萬,作為他對(duì)公司的投資款。 1、該怎么處理呢?這種可以轉(zhuǎn)投資款么,分錄該怎么寫? 2、這種情況內(nèi)外賬一起做好?還是分開做好? 如果是內(nèi)外賬一起又是怎么做??? 如果單獨(dú)分開又是怎么做賬?? 3、這種會(huì)帶來什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者會(huì)引起少交什么稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我們老板不是要入一個(gè)規(guī)上企業(yè),但是要求企業(yè)必須是制造企業(yè),但是我們公司目前都是貿(mào)易,然后統(tǒng)計(jì)局的人就給領(lǐng)導(dǎo)想了辦法,叫了外邊做做的說來給我們補(bǔ)一部分制造業(yè)的賬在我原始的賬和憑證里,等統(tǒng)計(jì)局檢查后再把新增的賬拿出來,把稅務(wù)系統(tǒng)里的行業(yè)改為制造業(yè),我給老板說了這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),但是明天改賬的還是要過來,我想給老板發(fā)一個(gè)信息說說這個(gè)事情的具體風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎么說呀,因?yàn)槲抑皇强陬^給他說了,我怕后邊有事情的話,我沒有證據(jù),
老師個(gè)稅申報(bào)的工資是加上保險(xiǎn)的數(shù)嗎
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時(shí),借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計(jì)的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
老師勞動(dòng)仲裁一般是幾天授理。
董孝彬老師問你個(gè)問題
海外注資增加資本,這筆資本金后續(xù)是否可用于支付貨款?謝謝!
老師,咱們公司買的車輛保險(xiǎn)費(fèi)里有保險(xiǎn)公司代交的車船稅,咱們季度填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要填報(bào)嗎?
郭老師,我們工程服務(wù)的,簡(jiǎn)易計(jì)稅開發(fā)票,我收到的物流專票,工具的專票,是一般計(jì)稅工程用的,但一計(jì)稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認(rèn)證,我做當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬,這些進(jìn)項(xiàng)的成本費(fèi)用要怎么做,要做在簡(jiǎn)易計(jì)稅那個(gè)月嗎,
老師,增值稅申報(bào),普票加無票超過30萬,是寫在第幾行?
企業(yè)清算,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)讓給股東償還怎么做分錄
我們是提供設(shè)計(jì)加單頁(yè)制作,像這種情況1.開票內(nèi)容對(duì)嗎2.是否需要印刷資質(zhì)
印刷以介紹產(chǎn)品為內(nèi)容的廣告宣傳品,由委托印刷單位持營(yíng)業(yè)執(zhí)照和廣告經(jīng)營(yíng)資格證明以及印刷底樣,向縣級(jí)以上經(jīng)濟(jì)綜合管理部門申領(lǐng)準(zhǔn)印證。 準(zhǔn)印證實(shí)行分級(jí)核發(fā)制度,由委托印刷單位向其登記注冊(cè)所在地的同級(jí)經(jīng)濟(jì)綜合管理部門申請(qǐng)辦理準(zhǔn)印證。 廣告宣傳品準(zhǔn)印證由省經(jīng)濟(jì)綜合管理部門統(tǒng)一印制。
這個(gè)需要有資質(zhì)的
那您剛才說銷售印刷品不需要資質(zhì),那我們這種情況如果委托第三方印刷。而我們自己銷售有印刷品的進(jìn)項(xiàng)過來我們?cè)偻忾_印刷品銷項(xiàng)就沒問題吧
可以這么做的,不是自己印刷的可以
好的,謝謝老師。那可以在開票時(shí)開成設(shè)計(jì)服務(wù)*單頁(yè)設(shè)計(jì)制作嗎
可以的, 得有設(shè)計(jì)的范圍
好的,謝謝
不用客氣 早點(diǎn)休息