一般納稅人企業(yè)所得稅符合小微就是5%
老師,小微企業(yè)是335符合政策,如果是22年營業(yè)利潤是305萬,21年匯算虧損20萬,這個335的政策是怎么算的,是22年不符合335了,企業(yè)所得稅305直接乘以25%,還是扣除21年匯算,剩余285萬,就是符合335政策了
老師,小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅,100萬以下利潤,是不是還是2.5%,100-300萬,5%,這優(yōu)惠政策還有嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅只是25%嗎,有沒有335小微政策?就是利潤100萬以下按5%?
老師,小微企業(yè)利潤300萬以下都是按5%繳納所得稅吧?沒有100萬以下2.5% 100萬以上5%這個政策了吧?
老師,今年一般納稅人企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策可以發(fā)給我一下嗎?是不是還是和去年一樣,不超過100萬,按5%,100-300萬,按10%,300萬以上按25%,這個政策只要是小型微利企業(yè)均可享受的嗎?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎