同學您好,這種情況 沒有其他的
印花稅問題 公司租用的辦公室,有房租發(fā)票,沒有租賃合同,這個按什么交印花稅?稅率多少? 公司開發(fā)程序,需要租用空間,沒有合同,有發(fā)票要交印花稅嗎
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
財產(chǎn)租賃合同,企業(yè)自己租的辦公室,請問是企業(yè)交印花稅還是出租方繳納印花稅???
老師,我公司與汽車租賃公司簽訂租賃合同需要交印花稅嗎?還有租賃辦公室合同需要交印花稅嗎?
老師你好,請問企業(yè)所得稅開發(fā)新技術(shù)研究加計扣除那欄是不是財務(wù)報表的研究費用數(shù)據(jù)
這種廣告投放合作協(xié)議需要交文化事業(yè)建設(shè)費么,為什么
您好我們老板娘幫我們公司付了一個建網(wǎng)站的款,我們開進來了專用發(fā)票,這樣可以嗎,我們到時候再公戶把這個錢還給老板娘,當時沒考慮直接就轉(zhuǎn)了
第一季度企業(yè)所得稅申報表資產(chǎn)折舊填錯了,可以在第四季度資產(chǎn)折舊表做負數(shù)調(diào)整嗎?應(yīng)該不用填這個表
老師,您好,2025.1-9月的取票數(shù)是1776,但是第三季度利潤表上的成本加銷管費用總額是2388,職工薪酬是140萬,老師有沒有風險呀,查了下24年的取票率和職工薪酬,發(fā)現(xiàn)24年報表上的費用比取票數(shù)少600萬
公司員工可以在兩個公司報個稅嗎
為什么本季度申報所得稅報表時,里面的利潤總額要加上上期交的所得稅費用?
老師您好,請問倉庫領(lǐng)料出庫是按照訂單一次性把材料出庫了,這樣不太好核算我的單位產(chǎn)品直接材料的成本,請問怎么合理呢?
公司承包的學校食堂,食堂工作人員的宿舍租金是計入主營業(yè)務(wù)成本還是計入職工福利費呢,怎么做賬呢
甲為丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,現(xiàn)丙將持有丁的100%股權(quán)100萬無償轉(zhuǎn)讓乙公司,則丁的分錄,借實收資本/甲,貸,長期股權(quán)投資/丁,正確嗎?
好的,謝謝
老師,還問下:我們外地施工現(xiàn)場的招待費和施工人員生活費的支出能計入施工成本嗎?
你好,可以的, 沒問題 借:合同履約成本-工程施工-間接費用-物 人工費貸:銀行存款
這個年度清算的時候需要按福利費占工資總額的14%的調(diào)整所得稅嗎?
同學您好, 不要,按實報銷扣款就行的
就是這樣的:工地春節(jié)前開支了幾千塊錢的春節(jié)禮物送給當?shù)氐南嚓P(guān)人員和甲方,這個我做的工程施工——合同成本,但是我聽了一節(jié)會計學堂直播課,當時老師說了個觀點就是:這類的業(yè)務(wù)招待費在年度清算的時候都要歸集到管理費用——業(yè)務(wù)招待費里,然后按14%的工資總額調(diào)增利潤,我就有點糊涂了;另外還有我們工地的施工人員的餐費和包餐采購的食材, 我現(xiàn)在不知道到底應(yīng)該怎么記賬和做年度清算,請老師講一下
同學您好,沒有聽說過這個觀點,你可以問一下這個老師依據(jù)是什么
餐費和包餐采購的食材福利費是有14%的限制不能超標
不好意思,我剛才可能沒表達清楚~我也不知道是不是我理解錯了~我當時聽到之后的理解是:1、計入工程施工——成本的施工工地發(fā)生的招待費在年度匯算清繳的時候應(yīng)歸集到管理費用——招待費按當年主營業(yè)務(wù)收入的千分之5,超過部分調(diào)增利潤;2、計入工程施工——成本科目里的施工工地發(fā)生的人員的餐費和生活費在年度匯算清繳的時候應(yīng)歸集到管理費用——福利費按應(yīng)付工資總額貸方的14%,超過部分調(diào)增利潤
同學您好,學員您好,是的,對的
那是不是可以在記賬的時候把工地所有的招待費和福利費就都計入管理費用——招待費/福利費,年度匯算清繳的時候就直接按管理費用的當年發(fā)生額按相應(yīng)比例扣除呢??
是的沒錯, 是這樣的
我去年把這兩個費用都計入到施工成本里了,那我3月份要做調(diào)整憑證嗎?調(diào)整憑證的分錄怎么寫呢?
同學您好,同學您好,你好,納稅調(diào)增后沒有專門分錄的,調(diào)表不調(diào)賬
哦,明白了,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。