同學(xué)您好,這種情況 沒有其他的
印花稅問題 公司租用的辦公室,有房租發(fā)票,沒有租賃合同,這個按什么交印花稅?稅率多少? 公司開發(fā)程序,需要租用空間,沒有合同,有發(fā)票要交印花稅嗎
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
我們公司租了國外企業(yè)的房產(chǎn),房產(chǎn)稅和增值稅由誰繳納?租賃合同我們還要繳納印花稅,他們需要繳納印花稅嗎?
財產(chǎn)租賃合同,企業(yè)自己租的辦公室,請問是企業(yè)交印花稅還是出租方繳納印花稅啊?
物業(yè)開租金票出去,租客一會兒要普票,一會專票,又普票的。內(nèi)容不變。這種情況可以吧??
老師,我想請問,注冊資本金,從1000增資到啦3000,就是為啦招標(biāo)用,5年內(nèi)實繳到位,就是我把這錢都實繳啦,我想知道這個錢公司到時候要是有問題,還能取出來嘛
老師,圖片中第14位員工張嚴(yán)一他的工資怎么計算呢?她的基本工資是2800?200的全勤,考勤上她請假了200考勤就沒有了,公休4天,她休息5天扣的工資是2800?27103.7,然后103.7??5518.2元,然后她5月工資是2800?27??222281.5是嗎?還需要用2281.5減518.2元不
老師中午好,給職工體檢入管理費用那個科目?是福利費嗎?
公司有車,員工也可以私車公用用加油票報銷嗎?
個體工商戶查賬征收要交哪些稅
老師 社?;鶖?shù)這個月還能調(diào)整嗎
審計說銀行存款余額大,要給我們開戶行發(fā)銀行函證,這個銀行函證是干什么的,不需要我們公司操作什么嗎,我們需要付函證費,什么的嗎,審計沒說清楚,不敢問怕丟人
民政局頒發(fā)的村委會的執(zhí)照,是不是不用年檢 ,那年底需要做什么嗎?
物業(yè)公司給單位開電費發(fā)票是選擇售電還是電力產(chǎn)品呢
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好的,謝謝
老師,還問下:我們外地施工現(xiàn)場的招待費和施工人員生活費的支出能計入施工成本嗎?
你好,可以的, 沒問題 借:合同履約成本-工程施工-間接費用-物 人工費貸:銀行存款
這個年度清算的時候需要按福利費占工資總額的14%的調(diào)整所得稅嗎?
同學(xué)您好, 不要,按實報銷扣款就行的
就是這樣的:工地春節(jié)前開支了幾千塊錢的春節(jié)禮物送給當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)人員和甲方,這個我做的工程施工——合同成本,但是我聽了一節(jié)會計學(xué)堂直播課,當(dāng)時老師說了個觀點就是:這類的業(yè)務(wù)招待費在年度清算的時候都要歸集到管理費用——業(yè)務(wù)招待費里,然后按14%的工資總額調(diào)增利潤,我就有點糊涂了;另外還有我們工地的施工人員的餐費和包餐采購的食材, 我現(xiàn)在不知道到底應(yīng)該怎么記賬和做年度清算,請老師講一下
同學(xué)您好,沒有聽說過這個觀點,你可以問一下這個老師依據(jù)是什么
餐費和包餐采購的食材福利費是有14%的限制不能超標(biāo)
不好意思,我剛才可能沒表達(dá)清楚~我也不知道是不是我理解錯了~我當(dāng)時聽到之后的理解是:1、計入工程施工——成本的施工工地發(fā)生的招待費在年度匯算清繳的時候應(yīng)歸集到管理費用——招待費按當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入的千分之5,超過部分調(diào)增利潤;2、計入工程施工——成本科目里的施工工地發(fā)生的人員的餐費和生活費在年度匯算清繳的時候應(yīng)歸集到管理費用——福利費按應(yīng)付工資總額貸方的14%,超過部分調(diào)增利潤
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
那是不是可以在記賬的時候把工地所有的招待費和福利費就都計入管理費用——招待費/福利費,年度匯算清繳的時候就直接按管理費用的當(dāng)年發(fā)生額按相應(yīng)比例扣除呢??
是的沒錯, 是這樣的
我去年把這兩個費用都計入到施工成本里了,那我3月份要做調(diào)整憑證嗎?調(diào)整憑證的分錄怎么寫呢?
同學(xué)您好,同學(xué)您好,你好,納稅調(diào)增后沒有專門分錄的,調(diào)表不調(diào)賬
哦,明白了,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。