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老師,我們是基層單位,收到上級單位撥入工作經(jīng)費1萬元,請問分錄應該怎么寫?

2023-03-23 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-23 13:11

4201 上級補助收入 一、本科目核算事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 二、本科目應當按照發(fā)放補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。上級補助收入中如有專項資金收入,還應按具體項目進行明細核算。 三、上級補助收入的主要賬務處理如下: (一)收到上級補助收入時,按照實際收到的金額,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。 (二)期末,將本科目本期發(fā)生額中的專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入非財政補助結(jié)轉(zhuǎn),借記本科目下各專項資金收入明細科目,貸記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目;將本科目本期發(fā)生額中的非專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余,借記本科目下各非專項資金收入明細科目,貸記“事業(yè)結(jié)余”科目。 四、期末結(jié)賬后,本科目應無余額。 5201 對附屬單位補助支出 一、本科目核算事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 二、本科目應當按照接受補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。 三、對附屬單位補助支出的主要賬務處理如下: (一)發(fā)生對附屬單位補助支出的,按照實際支出的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。 (二)期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余,借記“事業(yè)結(jié)余”科目,貸記本科目。 四、期末結(jié)賬后,本科目應無余額。

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4201 上級補助收入 一、本科目核算事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 二、本科目應當按照發(fā)放補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。上級補助收入中如有專項資金收入,還應按具體項目進行明細核算。 三、上級補助收入的主要賬務處理如下: (一)收到上級補助收入時,按照實際收到的金額,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。 (二)期末,將本科目本期發(fā)生額中的專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入非財政補助結(jié)轉(zhuǎn),借記本科目下各專項資金收入明細科目,貸記“非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)”科目;將本科目本期發(fā)生額中的非專項資金收入結(jié)轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余,借記本科目下各非專項資金收入明細科目,貸記“事業(yè)結(jié)余”科目。 四、期末結(jié)賬后,本科目應無余額。 5201 對附屬單位補助支出 一、本科目核算事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 二、本科目應當按照接受補助單位、補助項目、《政府收支分類科目》中“支出功能分類”相關科目等進行明細核算。 三、對附屬單位補助支出的主要賬務處理如下: (一)發(fā)生對附屬單位補助支出的,按照實際支出的金額,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。 (二)期末,將本科目本期發(fā)生額轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余,借記“事業(yè)結(jié)余”科目,貸記本科目。 四、期末結(jié)賬后,本科目應無余額。
2023-03-23
同學您好, 1、借:銀行存款? 1 ? ? 貸:非同級財政撥款收入? 1 借:資金結(jié)存—貨幣資金? 1 ? 貸:非同級財政撥款預算收入? 1 第2筆業(yè)務請問收到哪里轉(zhuǎn)來的款項?是不是代付過一手的那種?不知道來源也不好計入哪個科目,支付給A單位的分錄也沒法做,麻煩告知一下,謝謝
2022-03-17
同學你好,今年使用該筆撥款時,借:業(yè)務活動費 貸:非同級財政撥款收入
2023-03-22
您好,這個的話,項目資金,你們做其他應付款,這個是收到的時候,支出的話,這個做反向就可以的
2023-12-12
同學你好 計入上級補助收入-工會經(jīng)費
2020-09-08
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