你好,那你實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?你可以追著問對(duì)方要你銷售方不都能看得到?
請(qǐng)問上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)時(shí),點(diǎn)開發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號(hào)碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計(jì)時(shí)提示不在申報(bào)期,要求撤銷統(tǒng)計(jì),撤銷后再在平臺(tái)上輸入代碼和號(hào)碼就找不到該發(fā)票了,再申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)時(shí)也沒有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒有處理。2022年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證發(fā)票時(shí)看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
老師你好,我發(fā)現(xiàn)公司幾年前收到的增值稅專用發(fā)票(費(fèi)用發(fā)票)還有沒有勾選的,還有一部分電子通行費(fèi)專票,因?yàn)檫@些專票現(xiàn)在已經(jīng)找不到了,我不想抵扣了,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上怎么把這部分找不到進(jìn)項(xiàng)票的去掉
老師,今天我認(rèn)證專票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請(qǐng)問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,因?yàn)橛幸粡堅(jiān)鲋刀悓F蔽沂盏搅耍▽?duì)方是12月1號(hào)開給我們的),但是呢我去稅務(wù)局平臺(tái)里面查詢卻沒有查到這張專票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過,那么會(huì)不會(huì)出現(xiàn)比如說(shuō),要將11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了之后這張進(jìn)項(xiàng)票才會(huì)出現(xiàn)在這個(gè)平臺(tái)里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號(hào)的專票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒有這張票
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
有實(shí)際業(yè)務(wù),只是要發(fā)票周期比較長(zhǎng),供應(yīng)商較多,且大多都是省外
你好,這個(gè)沒有關(guān)系的,現(xiàn)在抵扣又沒有時(shí)間限制。
所以現(xiàn)在還有沒有滯留票的風(fēng)險(xiǎn)問題
是的是的,沒有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的。