你好,如果實際情況是這樣,沒有問題的
老師,你好!我現(xiàn)在所在的公司是一般納稅人,這兩個月開始因為規(guī)??s小,所以有很多設(shè)施設(shè)備用不上了,全部打包一共5萬元賣給了另外一家小規(guī)模納稅人的公司,對方公司昨天從公賬戶轉(zhuǎn)了5萬元到我公司公賬戶,這樣子走賬沒問題吧?我公司需要給對方公司開發(fā)票嗎?這筆款該怎么做賬,應(yīng)該做什么科目呢?
.方達會計師事務(wù)所接受委托,對A股份有限公司2016年度會計報表進行審計。注冊會計師A和B于2017年3月18日完成了外勤審計工作,按審計業(yè)務(wù)約定書的要求,應(yīng)于2017年3月25日提交審計報告。公司審計前會計報表反映的資產(chǎn)總額為25000萬元,該年度的利潤總額為780萬元。現(xiàn)假定存在以下幾種情況:(1)2016年3月28日,A公司取得B公司30%的股權(quán),支付價款900萬元,取得投資時被投資單位資產(chǎn)賬面價值3600萬元(被投資單位各項可辨認資產(chǎn)、負債與其賬面價值相同)。A公司取得股權(quán)后,派人參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,其取得投資時的會計處理為:借記長期股權(quán)投資(投資成本)900萬元,貸記銀行存款900萬元。(2)A公司于12月31日與C公司簽訂合同,將賬面價值為500萬元的土地使用權(quán)以800萬元的價格轉(zhuǎn)讓給C公司,于同日向C公司開具發(fā)票并收到土地轉(zhuǎn)讓款800萬元;2017年1月5日辦妥產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。A公司于2016年12月31日確認其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本500萬元(假定不考慮相關(guān)稅費)。(3)A公司2016年6月購置一臺價值50萬元的設(shè)備,已入賬,當(dāng)月由管理部門啟用,但
A股份有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,每次銷售產(chǎn)品的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,12月一日公司銷售甲產(chǎn)品50臺給宏遠公司甲產(chǎn)品的單價售價為4000元,單位成本為3500元,當(dāng)日產(chǎn)品以及發(fā)出宏源以銀行存款支付全部價款及增值稅稅額共計234000元a公司開出增值稅專用發(fā)票12月4日,采用支票結(jié)算方式,公司銷售積壓原材料一批,價款十萬元不含增值稅,實際成本六萬元已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項存入銀行12月15日,一公司本月份銷售的30件乙產(chǎn)品于本月因質(zhì)量問題全部退回,貨款已退還給購貨單位,該產(chǎn)品單位售價為1000元,單位成本為600元12月份a公司已轉(zhuǎn)賬支票支付創(chuàng)意廣告公司廣告費5000元12月份,一公司發(fā)展行政人員薪酬15000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊額45000元12月份A公司以銀行存款1000元支付辦理銀行承兌匯票手續(xù)費12月份,公司共發(fā)生營業(yè)外收入兩萬元營業(yè)外支出9000元稅金及附加5000元投資收益十萬元假設(shè)資產(chǎn)減值損失公允價值變動損益均為零A公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積所得稅稅率為25%,假設(shè)所涉及的業(yè)務(wù)會計核算與稅法規(guī)定無差異會計分錄
甲公司為生產(chǎn)的需要,2021年12月20日購入一臺生產(chǎn)用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,增值稅1.8萬元,以銀行匯票的方式結(jié)算,該設(shè)備與當(dāng)天投入使用,預(yù)計使用10年,凈殘值率為2%,采用直線法計提折舊;2022年1月份,甲公司銷售商品開具的增值稅專用發(fā)票注明價款為50萬元,增值稅6.5萬元,該批商品的成本為20萬元;當(dāng)月對2021年12月20日購入生產(chǎn)用設(shè)備的增值稅向稅務(wù)機關(guān)申請抵扣,稅務(wù)機關(guān)審核通過并予以抵扣當(dāng)月應(yīng)納增值稅;不考慮其他因素,根據(jù)上述資料回答下列問題:(1)編寫甲公司購入生產(chǎn)用設(shè)備的會計分錄,并說明該設(shè)備計提折舊的開始時間(簡要說明理由)。(2)計算2022年1月份,甲公司計提該生產(chǎn)用設(shè)備的折舊金額(要求書寫計算過程)。(3)編寫2022年1月份甲公司銷售商品的相關(guān)會計分錄。(4)根據(jù)上述資料,計算2022年1月份,甲公司應(yīng)納增值稅的金額。問題是完整的,我都等了快一個小時了
你好,老師,請問公司2018年預(yù)付一筆330萬元電池生產(chǎn)線設(shè)備訂金,設(shè)備總價1000萬,因為后期公司資金困難,現(xiàn)在與轉(zhuǎn)讓方A公司溝通把設(shè)備轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)賣給另一家公司C公司680萬開具13%專票,請問現(xiàn)在A公司開具13%1000萬的專票,我們公司能抵扣嗎?
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎金4000,持續(xù)13個月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個稅申報金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費用,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進來的材料費發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫