你好 12月一日公司銷售甲產(chǎn)品50臺給宏遠(yuǎn)公司甲產(chǎn)品的單價售價為4000元,單位成本為3500元,當(dāng)日產(chǎn)品以及發(fā)出宏源以銀行存款支付全部價款及增值稅稅額共計234000元a公司開出增值稅專用發(fā)票 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 12月4日,采用支票結(jié)算方式,公司銷售積壓原材料一批,價款十萬元不含增值稅,實(shí)際成本六萬元已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項存入銀行 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料 12月15日,一公司本月份銷售的30件乙產(chǎn)品于本月因質(zhì)量問題全部退回,貨款已退還給購貨單位,該產(chǎn)品單位售價為1000元,單位成本為600元 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款? 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 12月份a公司已轉(zhuǎn)賬支票支付創(chuàng)意廣告公司廣告費(fèi)5000元 借:銷售費(fèi)用,貸;銀行存款 12月份,一公司發(fā)展行政人員薪酬15000元,行政部門專用辦公設(shè)備折舊額45000元 借;管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,累計折舊 12月份A公司以銀行存款1000元支付辦理銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi) 借:財務(wù)費(fèi)用,貸;銀行存款 12月份,公司共發(fā)生營業(yè)外收入兩萬元營業(yè)外支出9000元稅金及附加5000元投資收益十萬元假設(shè)資產(chǎn)減值損失公允價值變動損益均為零 借:營業(yè)外收入,投資收益,貸:營業(yè)外支出,稅金及附加,本年利潤 A公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積所得稅稅率為25%, 借;利潤分配—提取的法定盈余公積,貸:盈余公積—法定盈余公積
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費(fèi)用不