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要求寫出編制會計分錄

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2023-03-22 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-22 11:11

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

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齊紅老師 解答 2023-03-22 11:28

借,在建工程60000 應(yīng)交稅費~增值稅進項7800 貸,銀行存款67800

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-22 11:29

借,在建工程5000 貸,原材料5000 借,固定資產(chǎn)65000 貸,在建工程65000

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-22 11:30

借,固定資產(chǎn)清理15000 累計折舊185000 貸,固定資產(chǎn)200000 借,營業(yè)外支出15000 貸,固定資產(chǎn)清理15000

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你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-03-22
你好需要計算,做好了發(fā)給你
2021-04-15
借:原材料-暫估10500 貸:應(yīng)付賬款-暫估10500 借:應(yīng)付賬款-暫估10500 貸:原材料-10500 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費-進項稅1700 貸:銀行存款11700
2021-06-20
同學(xué)您好, 1、借:貸款—短期貸款—本金—紅日公司? 40000 ? ? ? ? 貸:吸收存款—紅日公司? ?40000 2、借:庫存現(xiàn)金? ?270000 ? ? ? ? 貸:吸收存款—百信貿(mào)易公司? ?270000 3、借:存放中央銀行款項? ?820000 ? ? ? ? ?貸:庫存現(xiàn)金? 820000 4、借:吸收存款—某儲戶? ?56000 ? ? ? ? ?貸:庫存現(xiàn)金? ?56000 5、借:吸收存款—環(huán)球貿(mào)易公司? ?85000 ? ? ? ? ?貸:吸收存款—百信貿(mào)易公司? ?85000
2021-09-06
1借信用減值損失20 貸壞賬準(zhǔn)備20
2022-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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