你好,這個(gè)費(fèi)用2040是什么的。
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會(huì)計(jì)分錄,不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?為什么計(jì)算出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅82.57 怎么計(jì)算出來(lái)的,老師2的會(huì)計(jì)分錄為啥用工程結(jié)算 ,我換成主營(yíng)業(yè)收入可以嗎? 老師5的會(huì)計(jì)分錄不理解,給講講嘛?實(shí)際工作中,老師您用那個(gè)會(huì)計(jì)科目。借方 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這不是分包方計(jì)算出來(lái)的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會(huì)計(jì)分錄在實(shí)際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進(jìn)項(xiàng)留底,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,另一個(gè)項(xiàng)目一般計(jì)稅,能抵扣嗎?老師同一個(gè)公司,項(xiàng)目不同還可以用兩種計(jì)稅方法?。坎焕斫?分部回答,看完圖片謝謝
甲400kgL200kg3.甲、乙兩種材料運(yùn)輸費(fèi)其8000元,裝卸費(fèi)4000元。不考慮運(yùn)雜費(fèi)的增值稅,根據(jù)重量分配運(yùn)雜費(fèi),分別計(jì)算甲、乙兩種材料的總來(lái)購(gòu)成本。5.A公司采購(gòu)丙材料100kg,以銀行存款預(yù)付100,000元。6.丙材料驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款200000元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,用銀訂存款補(bǔ)尾款這邊不能退問(wèn)只能已這樣的形試提問(wèn)麻煩了感謝寫(xiě)出會(huì)計(jì)科目反其后面的金額還有那個(gè)之前給我的計(jì)算過(guò)程中是什么200還是怎么麻煩可以換一神方式解答嗎真的看不懂實(shí)在不行可以打字比如一萬(wàn)三千乘八百之類的這是個(gè)例子不是題里的麻煩了感謝感謝辛苦了。。。。。。沒(méi)錯(cuò)是寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄后面的金額也寫(xiě)一下
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書(shū),分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?老師幫忙講一下這道題謝謝
老師幫我看看個(gè)稅匯算是怎么計(jì)算的。 收入74959.5,費(fèi)用2040,專項(xiàng)扣除12816.85,應(yīng)繳稅費(fèi)102.65。 我這邊計(jì)算(74959.5-60000-12816.85)=2142.65*0.03=64.2795,我計(jì)算出來(lái)是64.28元,為什么匯算清繳出來(lái)是102.65元 辛苦講解一下計(jì)算方法,謝謝!
個(gè)稅申報(bào)累計(jì)減除費(fèi)用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因?yàn)榘l(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來(lái)那個(gè)職工這個(gè)月的工資是3000多,也沒(méi)超啊,但就算出來(lái)稅了,我擔(dān)心下個(gè)月還會(huì)扣,這多扣錢不說(shuō),后期匯算清繳的時(shí)候還麻煩,所以請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么變回以前的扣除累計(jì)60000的那種
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說(shuō)一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開(kāi)具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問(wèn)一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒(méi)關(guān)第吧
是我全年勞務(wù)費(fèi)10200元,繳納的稅費(fèi)吧10200*0.2=2040元
你好,這是一次的嗎?如,如果是的話,10200乘以80%乘以20%,按照這個(gè)來(lái)交。
不是,是每個(gè)月有850元的勞務(wù)費(fèi),全年累計(jì)是10200元
但是這個(gè)勞務(wù)費(fèi)也計(jì)算在全年綜合所得收入中74959.5元中了,匯算清繳不就是按照74959.5來(lái)計(jì)算嗎
你好,那應(yīng)該是這個(gè)金額乘以80%之后來(lái)算收入。
老師,能給我列出來(lái)匯算清繳的公式嗎?就是102.65的稅費(fèi)是怎么計(jì)算出來(lái)的?
你好,勞務(wù)費(fèi)不含增值稅的金額是多少? 工作多少
工資多少?剛才打錯(cuò)了。
匯算清繳報(bào)告中薪資收入64759.5元,勞務(wù)報(bào)酬10200元
64759.5加10200*80%-6萬(wàn)-12816.85 這個(gè)就是你的應(yīng)納稅所得額
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。