同學(xué)您好,你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,發(fā)票開具的內(nèi)容是什么,對方是一般納稅人嗎?
請問下,我們公司給客戶開30萬的票,按含稅金額收8個點費用。收取的費用不是30萬*8% =24000 ? 客戶那邊說是要這樣算:30萬-30萬/1.08 ? 30萬/1.08是什么樣意思?
請問老師客戶給我們開30萬的增值稅發(fā)票,客戶要8個點的稅,應(yīng)該算多少錢
請問一下老師,我們給客戶開50000的設(shè)計費發(fā)票,應(yīng)該收多少個點的稅點合適呢?
我們是一般納稅人 13%發(fā)票,,,關(guān)于私下稅點問題,一般是怎么算的,出貨給客戶,客戶給8個點稅金,然后賣出價不含稅9.9,我應(yīng)該收客戶多少含稅價,開票不含稅價多少
我打20600給客戶,客戶給我開13個點的發(fā)票,客戶收我9個點我需要給客戶多少稅錢,這個怎么算
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
13個點的一般納稅人?請問這怎么算的
您好,如果30萬是含稅金額的話,按13%稅率增值稅是34513.27元,對方收您8個點,也就是說實際承擔(dān)的是184615.38元
請問這怎么算的不明白
不含稅價格=300000/1.13=265486.7257 可抵扣進項稅額=265486.7253*0.13=34513.27429,如果對方需要你按不含稅價格支付8個點,那就是=265486.7257*0.08=21238.93806(上次給你的拉錯公式,金額有誤差),如果你的支付金額是=265486.7252+21238.93=286725.6552的話是劃算的