你好,可以的,可以彌補(bǔ)虧損,前提是你得有盈利才能彌補(bǔ)。
彌補(bǔ)以前年度虧損,是彌補(bǔ)的以前年度凈利潤的虧損嗎?
老師企業(yè)本年利潤去年虧損,但是今年也繳納稅款了,如果不彌補(bǔ)以前年度虧損一直交稅可以嗎?即:放棄彌補(bǔ)以前年度虧損,每年交稅合理不?
季度申報(bào)有收入145947.99,去年是虧損59881.96,本季度收入只可以彌補(bǔ)59881.96,但是以前年度累計(jì)虧損11004767.26,是不是現(xiàn)在需要預(yù)交,等年度匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)以前年度虧損
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問老師,這個(gè)說法正確嗎
但是,不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的嗎 雖然會(huì)計(jì)上利潤不能累計(jì),但是稅法上,不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
我明白了,如果是虧損的,他就累計(jì)了,如果有利潤,就可以累計(jì)了,報(bào)表上才可以體現(xiàn)同步以前的虧損是吧
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
如果有加計(jì)扣除,就優(yōu)先扣除研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 再彌補(bǔ)以前的是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。