您收退款就做收款時相反分錄。收款是計入收入了嗎?
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預收賬款10.還做了一筆是借財務費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應該怎么做賬呢
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預收賬款10.還做了一筆是借財務費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應該怎么做賬呢
客戶交了3680的軟件使用費,使用的微信收款,提現到對公扣了19.87的手續(xù)費,后邊客戶從對公退款,我給退了3680(補了19.87的手續(xù)費),已經開過紅沖發(fā)票,這愛退款做分錄怎么做呢
小規(guī)模公司,微信商戶平臺收客戶付的培訓費,如收一筆款50000,微信會扣除0.54%手續(xù)費270,手續(xù)費后面財付通會開服務費發(fā)票給我。實際收到金額是49730,然后微信是余額超過了30000的部分才會自動提現到對公賬戶,相當于提現到對公的金額是49730-30000=19730,請問確認收入的賬務怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄,麻煩郭老師回答
@郭老師 請問,小規(guī)模公司,微信商戶平臺收客戶付的培訓費,如收一筆款50000,微信會扣除0.54%手續(xù)費270,手續(xù)費后面財付通會開服務費發(fā)票給我。實際收到金額是49730,然后微信是余額超過了30000的部分才會自動提現到對公賬戶,相當于提現到對公的金額是49730-30000=19730,請問確認收入的賬務怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應交稅費對上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實際繳納50萬,做賬怎么做
請問怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經做費用入賬了 哪些沒入,能在電子稅務局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產成本為120萬元的W產品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產品作為固定資產核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產在甲公司2×25年12月31日合并資產負債表中列示的金額為( )萬元。
老師,請問下運費是銷售方承擔好還是買方承擔好?
老師,我們公司停產現在給員工不發(fā)工資,那個人的社保應該寫到哪個科目?后期也不會讓員工補
你好老師,公司聘請的員工,他自己交的社保,不過這部分公司給承擔,應該如何做賬?計入什么科目呢
老師,我們公司買的井蓋,然后運輸費也是我們出的錢,但是對方開發(fā)票只能開井蓋的費用,運輸的開不了,這個怎么做好呢
4月份開簡易計稅50萬,全部紅沖了,沒再開簡易計稅。5月份沒開簡易計稅票 6月份開了27萬簡易計稅發(fā)票。現在報6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬,期末不交稅留個負的6000多。還是只能6月份開的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計入什么費用?
計入收入了
那你紅沖收入入就可以了。
收款時 借:其他貨幣資金 3660.13 財務費用—手續(xù)費 19.84 貸:主營業(yè)務收入 3643.56 應交稅費——應交增值稅 36.44 提現到對公 借 銀行存款 3660.13 貸 其他貨幣資金 3660.13 退款時 借 銀行存款 -3680 貸 主營業(yè)務收入 -3643.56 應交稅費——應交增值稅 -36.44 這樣嗎
但是19.87是我們自己補的,這么做又不對
你的收入不應該扣除手續(xù)費。。應該全額3680確認收。 然后手續(xù)費單獨寄一個。 。退回去再支付的手續(xù)費,你計入財務費用。