你好,他是針對(duì)項(xiàng)目出資的,不需要投資的,這種情況下不用修改章程,針對(duì)項(xiàng)目出資,你們自己出一個(gè)合同就可以的。

想問(wèn)下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無(wú)員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬(wàn)的收入,能給一名股東以勞務(wù)費(fèi)的名義轉(zhuǎn)出6萬(wàn)嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務(wù),2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補(bǔ)上嗎?
你好,老師,采購(gòu)發(fā)票沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)采購(gòu)發(fā)票沖紅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理


這也做不了實(shí)收資本的,這個(gè)需要做七天應(yīng)付款。
這個(gè)做其他應(yīng)付款的
如果項(xiàng)目有盈利分紅的話,就沖減其他應(yīng)付款是嗎?其他應(yīng)付款沖減完了又應(yīng)該如何做賬呢?
你好,對(duì)的,是的,剩余的做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者銷售費(fèi)用,最好讓對(duì)方給你開發(fā)票。
對(duì)方是個(gè)人哦,也需要開發(fā)票嗎?
是的。去稅務(wù)局可以代。
假設(shè)是按年進(jìn)行分配利潤(rùn),那么我每月做,借其他應(yīng)付款,貸方做什么科目呢?
你好,應(yīng)付賬款可以寫這一個(gè)。
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款嗎?在我財(cái)務(wù)賬上,這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的不管是人工還是其他成本都正常做成公司的人工和成本是嗎?剩下的利潤(rùn)也是和公司的利潤(rùn)合并在一起的是嗎?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
這樣合作入股的方式需要繳納印花稅或者其他稅種嗎?
這個(gè)不需要繳納印花稅的。
都是個(gè)人來(lái)交稅,企業(yè)不需要繳納。
可以這樣理解不?誰(shuí)出錢入股誰(shuí)繳稅是嗎?
對(duì)的,是的,可以這么理解的,前提是這個(gè)得有收入。
老師,得有收入這個(gè)怎么理解,有什么收入?
你好,就是個(gè)人有收入,他投資了100,返給他的必須大于100。如果返給人家的小于100的話,個(gè)人不需要交稅。
好的,我明白了,那公司的話也是這種情況是嗎,這個(gè)印花稅的稅目應(yīng)該是什么呢?股息紅利嗎?
企業(yè)不需要繳納印花稅的。
您說(shuō)的是合作入股的方式企業(yè)不需要繳納印花是嗎?如果是實(shí)收資本這種入股,出錢的企業(yè)需要繳納印花稅嗎?
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。