你好,他是針對(duì)項(xiàng)目出資的,不需要投資的,這種情況下不用修改章程,針對(duì)項(xiàng)目出資,你們自己出一個(gè)合同就可以的。
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過(guò)程告知一下
老師,我問(wèn)下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開(kāi)票收入(視同內(nèi)銷(xiāo))。這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票收入,又有出口貨物(作未開(kāi)票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢(xún)下廠商把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來(lái),能不能從其他公司代付
老師去年的專(zhuān)票我們沒(méi)勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開(kāi)票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
這也做不了實(shí)收資本的,這個(gè)需要做七天應(yīng)付款。
這個(gè)做其他應(yīng)付款的
如果項(xiàng)目有盈利分紅的話(huà),就沖減其他應(yīng)付款是嗎?其他應(yīng)付款沖減完了又應(yīng)該如何做賬呢?
你好,對(duì)的,是的,剩余的做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者銷(xiāo)售費(fèi)用,最好讓對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。
對(duì)方是個(gè)人哦,也需要開(kāi)發(fā)票嗎?
是的。去稅務(wù)局可以代。
假設(shè)是按年進(jìn)行分配利潤(rùn),那么我每月做,借其他應(yīng)付款,貸方做什么科目呢?
你好,應(yīng)付賬款可以寫(xiě)這一個(gè)。
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款嗎?在我財(cái)務(wù)賬上,這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的不管是人工還是其他成本都正常做成公司的人工和成本是嗎?剩下的利潤(rùn)也是和公司的利潤(rùn)合并在一起的是嗎?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
這樣合作入股的方式需要繳納印花稅或者其他稅種嗎?
這個(gè)不需要繳納印花稅的。
都是個(gè)人來(lái)交稅,企業(yè)不需要繳納。
可以這樣理解不?誰(shuí)出錢(qián)入股誰(shuí)繳稅是嗎?
對(duì)的,是的,可以這么理解的,前提是這個(gè)得有收入。
老師,得有收入這個(gè)怎么理解,有什么收入?
你好,就是個(gè)人有收入,他投資了100,返給他的必須大于100。如果返給人家的小于100的話(huà),個(gè)人不需要交稅。
好的,我明白了,那公司的話(huà)也是這種情況是嗎,這個(gè)印花稅的稅目應(yīng)該是什么呢?股息紅利嗎?
企業(yè)不需要繳納印花稅的。
您說(shuō)的是合作入股的方式企業(yè)不需要繳納印花是嗎?如果是實(shí)收資本這種入股,出錢(qián)的企業(yè)需要繳納印花稅嗎?
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。