你好 可以的,這個(gè)你讓對(duì)方重開的
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 請(qǐng)問下 這個(gè)發(fā)票是要和信息表一起給購(gòu)買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
老師好,我作為銷售方7月份給購(gòu)買方開具了增值稅專用發(fā)票10萬(wàn),8月份發(fā)現(xiàn)購(gòu)買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發(fā)票和8月份開具的正數(shù)發(fā)票都給到了購(gòu)買方,他們把7月份的發(fā)票又給我退回來了,是不是不應(yīng)該退給我?
請(qǐng)問跨月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤購(gòu)買方未認(rèn)證已做賬銷方開具紅字發(fā)票那購(gòu)買方需要把錯(cuò)誤發(fā)票退回嗎紅沖發(fā)票需要給購(gòu)買方嗎
銷售方開的專票稅號(hào)有誤,購(gòu)買方在未發(fā)現(xiàn)有誤的情況下把錢打給了銷售方,后要求銷售方重開發(fā)票,銷售方不愿重開發(fā)票怎么辦
銷售方開具發(fā)票,跨月后銷售方已做賬但購(gòu)買方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷售退回,請(qǐng)問是需要開紅字發(fā)票嗎?
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
要是已經(jīng)勾選證過了呢申報(bào)納稅過了呢
那你要先開紅字信息表,然后和發(fā)票一起退給對(duì)方