你好,其他應(yīng)付款?掛帳太大,是真實(shí)的嗎??
請(qǐng)教一下老師們:我一般納稅人公司,現(xiàn)在做注銷(xiāo),稅局電話(huà)來(lái)說(shuō)要調(diào)其他應(yīng)付款(其他付款里面不能有金額),這個(gè)怎樣調(diào)整比較合適?謝謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在在做股轉(zhuǎn),現(xiàn)在專(zhuān)管員說(shuō)其他應(yīng)付款掛帳太大了,要求調(diào)一下,請(qǐng)問(wèn)怎么個(gè)調(diào)法好一點(diǎn)
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在在做股轉(zhuǎn),現(xiàn)在專(zhuān)管員說(shuō)其他應(yīng)付款掛帳太大了,要求調(diào)一下,請(qǐng)問(wèn)怎么個(gè)調(diào)法好一點(diǎn)
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在在做股轉(zhuǎn),現(xiàn)在專(zhuān)管員說(shuō)存貨金額太大了,要求調(diào)一下,請(qǐng)問(wèn)怎么個(gè)調(diào)法好一點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師:2020年的時(shí)候我們有三個(gè)員工公司是法人代付的,一直掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商,這筆錢(qián)法人自己支付了,那公司的賬務(wù)處理該怎么做調(diào)整?。?/p>
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
虛的,以前的賬給別人做的,沒(méi)有錢(qián)支付就掛在了其他應(yīng)付款里面
你好,既然是虛的,那應(yīng)當(dāng)沖銷(xiāo)之前虛假入賬才是的?
之前做了成本支付的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
是的,沖之前的肯定沖不了,因?yàn)橹白隽顺杀局Ц兜?
你好,既然之前是虛的,就可以沖啊 之前做了成本支付的,那說(shuō)明也是虛假的啊?