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老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在在做股轉(zhuǎn),現(xiàn)在專管員說其他應(yīng)付款掛帳太大了,要求調(diào)一下,請問怎么個調(diào)法好一點

2023-03-18 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-18 15:30

你好,其他應(yīng)付款?掛帳太大,是真實的嗎??

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快賬用戶6435 追問 2023-03-18 15:33

虛的,以前的賬給別人做的,沒有錢支付就掛在了其他應(yīng)付款里面

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:39

你好,既然是虛的,那應(yīng)當(dāng)沖銷之前虛假入賬才是的?

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快賬用戶6435 追問 2023-03-18 15:44

之前做了成本支付的

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:45

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶6435 追問 2023-03-18 15:48

是的,沖之前的肯定沖不了,因為之前做了成本支付的

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齊紅老師 解答 2023-03-18 15:50

你好,既然之前是虛的,就可以沖啊 之前做了成本支付的,那說明也是虛假的啊?

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你好,其他應(yīng)付款?掛帳太大,是真實的嗎??
2023-03-18
你好,是貸方余額的嗎?還一部分錢你看帳上有沒有錢?
2023-03-18
同學(xué) 你好 你可以計提存貨跌價準(zhǔn)備 或者存貨盤點 或者結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)一部分
2023-03-19
如果確認(rèn)是老板支付入股錢,轉(zhuǎn)入實收資本 借 其他應(yīng)付款 貸 實收資本
2020-12-28
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款掛了11萬,是之前法人給公司借款 和專管員實話實說,現(xiàn)在賬上沒有錢,還不了,之后有錢再還
2024-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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