你好,其他應付款?掛帳太大,是真實的嗎??
請教一下老師們:我一般納稅人公司,現(xiàn)在做注銷,稅局電話來說要調其他應付款(其他付款里面不能有金額),這個怎樣調整比較合適?謝謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在在做股轉,現(xiàn)在專管員說其他應付款掛帳太大了,要求調一下,請問怎么個調法好一點
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在在做股轉,現(xiàn)在專管員說其他應付款掛帳太大了,要求調一下,請問怎么個調法好一點
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在在做股轉,現(xiàn)在專管員說存貨金額太大了,要求調一下,請問怎么個調法好一點
請問老師:2020年的時候我們有三個員工公司是法人代付的,一直掛在其他應付款里,現(xiàn)在經協(xié)商,這筆錢法人自己支付了,那公司的賬務處理該怎么做調整?。?/p>
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
虛的,以前的賬給別人做的,沒有錢支付就掛在了其他應付款里面
你好,既然是虛的,那應當沖銷之前虛假入賬才是的?
之前做了成本支付的
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
是的,沖之前的肯定沖不了,因為之前做了成本支付的
你好,既然之前是虛的,就可以沖啊 之前做了成本支付的,那說明也是虛假的啊?