同學(xué)您好, 小規(guī)模月10萬元(季報的30萬元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
餐飲A公司承包學(xué)校食堂,然后把食堂的窗口都再承包給小老板(自然人),A公司只是做個監(jiān)管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采購,每月末學(xué)校把食堂收入打給公司。收入支出:1、公司支付原材料供應(yīng)商貨款,2、窗口的收入打給老板個人,給學(xué)校交營業(yè)收入的5%。給管理員發(fā)了工資等費(fèi)用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。實(shí)際上公司就掙20%的管理費(fèi),現(xiàn)在該怎么記外賬呢?如果對公打款給檔口老板,檔口老板需要提供發(fā)票嗎?請老師順便幫謝一下會計(jì)分錄,謝謝!
我們是一家餐飲公司,承包了一個學(xué)校的食堂,有幾十個檔口,每個檔口發(fā)包給一個個人,每個檔口的食材是他們自行采買,自行付款,收入款是學(xué)校扣了一定的費(fèi)用后的余款才轉(zhuǎn)給我們公司。我們按照每個檔口的收入提一定比例的管理費(fèi),扣除水電費(fèi)等剩余款項(xiàng)給每個檔口,這樣我們?nèi)绾未_認(rèn)收入額?檔口承包人需要給我們開具什么發(fā)票呢?
老師,我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬核算管理費(fèi),疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下管理費(fèi)和他在我們倉庫購買原材料水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,對于我司涉及什么稅費(fèi)?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營業(yè)額不達(dá)10萬的按10萬30%的3萬管理費(fèi),這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下3管理費(fèi)款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,對于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費(fèi)?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
我公司屬于餐飲管理公司,有家學(xué)校把食堂承包給我公司,然后我公司把這個食堂檔口承包給了個人,每個月我們對檔口收取20%的管理費(fèi)(這個屬于我公司得到的最終收入),學(xué)校每個月讓我公司提供營業(yè)額的全額發(fā)票,然后他把全部營業(yè)額轉(zhuǎn)入我公司,然后我公司扣取20%的管理費(fèi)后把錢轉(zhuǎn)給各檔口承包商,我公司需要各檔口個人提供發(fā)票嗎?具體我公司應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
老師一個人的工資是6000,缺勤了一天,實(shí)際發(fā)給他5800,個稅申報,是按6000報還是按5800開申報?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報的時候提示這個,應(yīng)該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報失敗 您本次企業(yè)所得稅申報失敗,申報失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯誤信息:《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬元)填報的單位是萬元且必須大于0! 收起明細(xì) 稅費(fèi)種稅款所屬期申報狀態(tài)繳款期限應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報表失敗詳情
你好老師,請問勞務(wù)派遣選擇差額征稅,差額部分開專票,工資開普票怎么開呀
老師好,勞務(wù)報酬個稅稅率是多少呢
合營企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營企業(yè)的一樣嗎
季末所得稅費(fèi)用計(jì)算的會計(jì)分錄怎么做
解題密碼和500題是不是有很多相似題啊
殘疾人申報,公司里面沒得殘疾人,是不是個人所得稅里面的工資申報
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準(zhǔn)備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎