這個銷項稅應該是13%的
老師,我問一下您,我購進的是13點的進項稅。銷項是9個點的稅,怎么抵扣。會不會有我購進13點稅銷9個點的稅,余4個點的稅呢!我給疑惑
您好我們購進的海水產(chǎn)品(即食海參熟制品)我們現(xiàn)在銷售出去是13個點還是9個點的稅率
我銷項13個點,運輸發(fā)票進項只有9個點,我是不是虧了4個點。
我們購進西洋參盒裝,進項是9個點 銷項應該是9個點還是13個點
牛奶發(fā)票進項發(fā)票開出來是9個稅點,我們開出去的銷項發(fā)票也是9個點還是13個點呢
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因為我們2024年業(yè)務很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應該怎么和稅務溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預收款。那么紅沖分錄寫借預收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
我們是商貿(mào)企業(yè) 買進來原樣賣出 但是我們不是做為農(nóng)產(chǎn)品賣出
經(jīng)過加工包裝后的稅率是13%,銷自產(chǎn)的新鮮的是免稅。買進新鮮的簡單包裝再買就是9%
不存在加工 就是包裝加貼了商標這些
那就還是可以賣9%的
如果加工了就要13%嗎?
那要是前面已經(jīng)按13%算了 稅費要怎么做調(diào)整回來
是的,經(jīng)過精加工后精美包裝一下就是13%
買來直接賣出就是9%是吧 那要怎么調(diào)整稅費 直接紅沖可以嗎
買來直接或者加個口袋貼個標簽賣出就是9%
可以直接紅沖原來的嗎
開專票只能先紅字信息
之前是做未開票的
可以紅沖原來做的憑證嗎
嗯嗯,可以紅沖原來的發(fā)票