。借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行。
公司交辦公室電費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi),收到了增值稅專用發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
收到貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好!請(qǐng)問物業(yè)管理費(fèi)付了沒有收到發(fā)票,做了一筆管理費(fèi)用。第二個(gè)月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖減管理費(fèi)用呢?謝謝!
請(qǐng)問收到物業(yè)管理費(fèi)增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
收到物業(yè)管理費(fèi),房租+水電,合計(jì)4張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,錢已付,怎么做分錄?
老師,大股東一年六千多話費(fèi)正常嗎?可以報(bào)銷嗎?
老師您好,法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一人,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?監(jiān)事限高了,對(duì)公司有影響嗎?
所以不能按分?jǐn)偨痤~確認(rèn)減值損失,應(yīng)確認(rèn)減值損失140,這是為什么?
如果是這樣的情況,是不是按50萬轉(zhuǎn)讓是不用交個(gè)人所得稅。50-50=0,如果按200萬轉(zhuǎn)讓,需要交(200-50)*20%=30萬的稅?
請(qǐng)問下,4月份開的發(fā)票,5月份抵扣了,7月份紅沖了,8月份報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?謝謝
我單位是事業(yè)單位,現(xiàn)在購(gòu)買了一個(gè)顯卡3800元用于業(yè)務(wù)需求,這個(gè)顯卡是否要做固定資產(chǎn)
老師好,每月攤銷那里怎么不是145/5啊要按括號(hào)里的算
小規(guī)模納稅人季度開貝普發(fā)票60萬,其中有發(fā)票是按3%開貝的,填了納稅申報(bào)表是按1%還3%交稅
中專生考大專和五年制大專的區(qū)別是什么,讀哪個(gè)好?
請(qǐng)問帳面上在哪里看看有多少留抵稅額
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額詳細(xì)科目是什么?到時(shí)候抵扣又要做什么分錄
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄呢
借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行 這不是寫進(jìn)項(xiàng)了嗎?
那現(xiàn)在還不需要抵扣呢
你好 上面分錄就是抵扣了 沒有其他分錄了
不是有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎
你好 沒認(rèn)證記這個(gè)科目? ?對(duì)? ?抵扣了記進(jìn)項(xiàng)
收到發(fā)票時(shí),借管理費(fèi)、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,抵扣時(shí)借應(yīng)該增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能說詳細(xì)一點(diǎn)嗎
你好 對(duì) 這樣處理是可以的 對(duì)? ? 當(dāng)時(shí)不抵這樣對(duì)