你好,你得算一下你的進(jìn)項(xiàng)吧,你的進(jìn)項(xiàng)有多少?
老師,已經(jīng)知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有350多萬(wàn),我想算能開(kāi)好多銷項(xiàng)發(fā)票怎么計(jì)算,銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn)
老師,已經(jīng)知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有350多萬(wàn),我想算能開(kāi)好多銷項(xiàng)發(fā)票怎么計(jì)算,銷項(xiàng)稅率是9個(gè)點(diǎn),我們的稅負(fù)是1個(gè)點(diǎn)
老師,我們專票,每個(gè)月開(kāi)票金額都差不多是不是會(huì)好點(diǎn),要不這個(gè)月開(kāi)400多,下個(gè)月開(kāi)100多萬(wàn),稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問(wèn)?
老師你好,我們廠買個(gè)智能車床含稅30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師折舊太慢了,需要10年才能折舊完,能不能做成本加速折舊?就是想成本多一點(diǎn)。因?yàn)?0年折舊月折舊太少了。
老師我們有一個(gè)掛靠工程共760萬(wàn)對(duì)方開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的票出去了,扣了管理費(fèi)38萬(wàn)剩下的722萬(wàn)我們要開(kāi)多少13個(gè)點(diǎn)多少3個(gè)點(diǎn)的票才能抵掉她開(kāi)出去的9個(gè)點(diǎn)的票,怎么算
老師好,保險(xiǎn)公司代收的車船稅,對(duì)應(yīng)發(fā)票我們從哪里???
老師,好。我們是承租方,租的辦公室,都需要繳那些稅
中級(jí)考試要用計(jì)算器,有免費(fèi)的科學(xué)計(jì)算器運(yùn)用的課程推薦一下
請(qǐng)問(wèn)剛接手一家個(gè)體戶的帳,什么申報(bào)密碼也沒(méi)有,我要怎么查之前的申報(bào)數(shù)據(jù)呢
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶是不是每個(gè)月都要申報(bào)個(gè)稅啊,
現(xiàn)在實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)是我司A客戶在他的供應(yīng)商B處采購(gòu)了商品,我們給A客戶倉(cāng)儲(chǔ),送貨
我們幾個(gè)企業(yè)合并在一起了,都是做整車的,又創(chuàng)辦了一個(gè)新廠,但是我們老板全部把自己廠里的固定資產(chǎn),還有原材料,產(chǎn)成品全部都放入新廠了。后來(lái)新廠又以轉(zhuǎn)賬的形式,把這些固定資產(chǎn),原材料,產(chǎn)成品以估計(jì)的價(jià)格黑我們了,麻煩問(wèn)下這種形式可以算作新廠的投資那?可以計(jì)入實(shí)收資本嗎? 另外,我們老板給了新廠會(huì)計(jì)一想到卡,5萬(wàn)元,說(shuō)的作為啟動(dòng)資金。那我們期初建賬時(shí)實(shí)收資本金額該按多少
旅游行業(yè),住宿費(fèi)開(kāi)成了專票,不抵扣,按含稅的成本做賬了,已經(jīng)結(jié)賬,忘在系統(tǒng)勾選不抵扣,跨月了和結(jié)賬了還能勾選之前沒(méi)勾選的專票不抵扣嗎?現(xiàn)在勾選之前的已做賬沒(méi)有在電子稅務(wù)勾選的專票可以嗎
我九大員學(xué)習(xí),怎么不能認(rèn)證了
老師,我們公司編制預(yù)算,我看也是三大報(bào)表,2025年末的,利潤(rùn)表我覺(jué)得結(jié)合已發(fā)生的還好做,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表是怎么編制呢?畢竟沒(méi)有科目余額表
就是在沒(méi)有進(jìn)賬的情況下,能開(kāi)好多票,要找好多進(jìn)項(xiàng)
你好,你主要考慮增值稅的。
增值稅稅負(fù)按一個(gè)點(diǎn)交的
你有進(jìn)項(xiàng)嗎?你應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅的收入=1%
你得知道其中的一個(gè)肖像或者是進(jìn)項(xiàng)才行。
如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月只有250萬(wàn)的折舊,怎么算增值稅呢
你好,那就全額繳納,你開(kāi)多少發(fā)票,上面的稅額是多少,你交多少。
那折舊的成本怎么抵扣利潤(rùn)呢
你好,根據(jù)企業(yè)的利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額就是了,利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損這個(gè)余額乘以稅率。
老師我的意思是除開(kāi)進(jìn)項(xiàng),這個(gè)折舊成本是怎么抵扣的
你好,收入減去成本費(fèi)用減去稅金及附加,減去營(yíng)業(yè)外支出,加上營(yíng)業(yè)外收入=a 這個(gè)累計(jì)折舊不就是在成本費(fèi)用里面了嗎? 假設(shè)以前年度沒(méi)有虧損,然后就用這個(gè)a乘以你的所得稅稅率就可以了。
也就是折舊不能算在每個(gè)月的增值稅繳納上面,增值稅的繳納只能用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再交增值稅嗎,那個(gè)折舊是不是只能算在所得稅繳納的時(shí)候
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。