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老師每個(gè)月折舊250多萬(wàn),我們是9個(gè)點(diǎn)的稅率,能開(kāi)好多票

2023-03-17 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-17 13:40

你好,你得算一下你的進(jìn)項(xiàng)吧,你的進(jìn)項(xiàng)有多少?

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快賬用戶1954 追問(wèn) 2023-03-17 13:41

就是在沒(méi)有進(jìn)賬的情況下,能開(kāi)好多票,要找好多進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:42

你好,你主要考慮增值稅的。

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快賬用戶1954 追問(wèn) 2023-03-17 13:43

增值稅稅負(fù)按一個(gè)點(diǎn)交的

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:46

你有進(jìn)項(xiàng)嗎?你應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅的收入=1%

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:46

你得知道其中的一個(gè)肖像或者是進(jìn)項(xiàng)才行。

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快賬用戶1954 追問(wèn) 2023-03-17 13:47

如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月只有250萬(wàn)的折舊,怎么算增值稅呢

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:49

你好,那就全額繳納,你開(kāi)多少發(fā)票,上面的稅額是多少,你交多少。

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快賬用戶1954 追問(wèn) 2023-03-17 13:50

那折舊的成本怎么抵扣利潤(rùn)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:52

你好,根據(jù)企業(yè)的利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額就是了,利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損這個(gè)余額乘以稅率。

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快賬用戶1954 追問(wèn) 2023-03-17 13:54

老師我的意思是除開(kāi)進(jìn)項(xiàng),這個(gè)折舊成本是怎么抵扣的

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齊紅老師 解答 2023-03-17 13:55

你好,收入減去成本費(fèi)用減去稅金及附加,減去營(yíng)業(yè)外支出,加上營(yíng)業(yè)外收入=a 這個(gè)累計(jì)折舊不就是在成本費(fèi)用里面了嗎? 假設(shè)以前年度沒(méi)有虧損,然后就用這個(gè)a乘以你的所得稅稅率就可以了。

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快賬用戶1954 追問(wèn) 2023-03-17 13:58

也就是折舊不能算在每個(gè)月的增值稅繳納上面,增值稅的繳納只能用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再交增值稅嗎,那個(gè)折舊是不是只能算在所得稅繳納的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2023-03-17 14:00

對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。

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你好,你得算一下你的進(jìn)項(xiàng)吧,你的進(jìn)項(xiàng)有多少?
2023-03-17
您好,按照我給您發(fā)的圖片設(shè)置公式,然后填入已知條件,即可測(cè)算
2020-12-21
您好,100萬(wàn)是不含 稅銷售額嗎,如果是的話那你的銷項(xiàng)稅就是100*9%=9萬(wàn),應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,成本票就根據(jù)你賬上實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)即可
2023-04-20
進(jìn)項(xiàng)稅額670萬(wàn),開(kāi)具670/9%的不含稅銷售額,不用交增值稅
2024-03-20
同學(xué),你好 一般不會(huì)問(wèn)的
2021-11-22
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