您好,同學(xué),操作如下 ? ? ? 1、登錄電子稅務(wù)局; ??????2、選擇我要辦稅,點擊稅費申報及繳納; ??????3、左側(cè)列表選擇其他申報,找到并點擊車船稅申報; ??????4、選擇所屬年份; ??????5、直接輸入車輛/船舶識別號查詢車輛信息或點擊新增,手工輸入信息; ??????6、信息核對無誤后,點擊進(jìn)入申報表,系統(tǒng)自動計稅,按提示步驟,點擊提交申報; ??????7、進(jìn)入稅費繳納界面,選擇未繳稅,按提示繳納稅款就可以。
繳納車險時,保險公司代收的車船稅,怎么做賬
我公司的車輛的車船稅,是給保險公司轉(zhuǎn)了,他們交,那我們車船的繳納方式是,A.非車船稅納稅人,B.代收代扣代繳義務(wù)人,C.既是車船稅納稅人又是代收代扣義務(wù)人,應(yīng)該選哪個
老師,怎么在電子稅務(wù)局里面給公司的車?yán)U納車船稅?說是太平洋保險公司的不代收代繳車船稅。
公司貨車上保險,保險公司代收車船稅,這個分錄怎么做,代收過車船稅后,就不需要在電子稅務(wù)局再申報繳稅了吧
老師您好, 我有兩個問題,問題①是:請問車輛車船稅是不是只有保險公司代扣代繳和讓會計在電子稅務(wù)局直接申報繳納這兩種方式是嗎?問題②是:在電子稅務(wù)局申報繳納車船稅時,那個稅源顯示出來的車輛列表,是不是都表示這些車是尚未通過電子稅務(wù)局申報繳納車船稅亦或者是保險公司尚未代扣代繳車船稅的車輛?
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補償怎么計算???需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,如果當(dāng)時稅源采集的時候車牌采集的是臨時車牌。那么現(xiàn)在在申報繳納今年的車船稅的話,需要去之前采集的信息里面把車牌加進(jìn)去嗎?
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