23年非小微企業(yè)所得稅稅率是按25%
老師。一般納稅人所得稅的稅負(fù)率是按照25%計(jì)算的嗎
一般納稅人補(bǔ)交所得稅,稅率是按照25%計(jì)算,還是怎么計(jì)算?
老師:非小微企業(yè),一般納稅人年利潤(rùn)185萬(wàn),企業(yè)所得稅按25%繳納嗎?
老師23年一般納稅人所得稅稅率是按25%,算嗎
老師,23年一般納稅人小微企業(yè)所得稅率是多少
欠費(fèi)補(bǔ)繳,分錄的二級(jí)科目設(shè)什么,應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)二級(jí)
我們是4S店,客戶抽獎(jiǎng),車(chē)子指導(dǎo)售價(jià)是12萬(wàn),但是最終以5萬(wàn)出去,開(kāi)票就按照五萬(wàn)來(lái)開(kāi)的話,可以?稅務(wù)要求我們寫(xiě)情況說(shuō)明
老師,我們是一般納稅人,公司購(gòu)買(mǎi)房子作為辦公室,可以喊放開(kāi)開(kāi)專票來(lái)抵扣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)證券交易怎么申報(bào)增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請(qǐng)問(wèn)公司印花稅是季度申報(bào)的。公司7月,8月無(wú)銷(xiāo)售額,9月份不含稅銷(xiāo)售額是1200元。1200x萬(wàn)分之三稅率÷2=0.18元,請(qǐng)問(wèn)老師,到時(shí)做9月份的賬用不用計(jì)提0.18元印花稅呢?到10月份申報(bào)第3季度印花稅時(shí),低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費(fèi)補(bǔ)繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰(shuí),怎么做分錄,欠的不是稅費(fèi)吧,是欠銀行的還是稅費(fèi),入其他應(yīng)付款吧
請(qǐng)問(wèn)老師,假設(shè)股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達(dá)到分紅條件,不分紅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過(guò)勞務(wù)派遣平臺(tái)發(fā)薪的,公司對(duì)公轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就一直在期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄,這個(gè)有什么影響嗎?
老師我今天報(bào)8月份的個(gè)稅,系統(tǒng)提示說(shuō)【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【6】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【6】月后的申報(bào) 數(shù)據(jù)。,導(dǎo)至我8月份的個(gè)稅沒(méi)法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒(méi)改過(guò),是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報(bào)的,兩邊加起來(lái)肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過(guò)不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔(dān)了
老師我們是小微企業(yè)300萬(wàn)以內(nèi)按2.5%嗎
現(xiàn)在是小微企業(yè)300萬(wàn)以內(nèi)按5%
哦哦,老師我去年虧損,今年假如第一季度盈利了,還是要交稅的吧
你要先做匯算,才能第1季度先彌補(bǔ)
哦哦老師也就在報(bào)第一季度所得稅之前先匯算,然后再?gòu)浹a(bǔ)第一季度所得稅對(duì)嗎?怎么彌補(bǔ)就是不用交的嗎?
意思是填彌補(bǔ)虧損后就不交
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!