你好,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
以前年度的退稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 這步完成后是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 謝謝指教!
老師,企業(yè)收到法院退回以前年度的訴訟費(fèi),怎么記賬?。糠咒浭牵航瑁恒y行存款 貸:以前年度損益,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:以前年度損益 貸:本年利潤 ,這樣對(duì)嗎?
漏做收入,現(xiàn)在要補(bǔ)收入,涉及以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎?借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,這樣做分錄對(duì)嗎?
23年11月付法院的訴訟費(fèi),法院開了稅票,借管理費(fèi)用訴訟費(fèi)貸銀行存款,24年,3月份收到法院退回訴訟費(fèi),借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,可以嗎?還是借銀行存款貸未分配利潤
老師,我收到退回去年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。怎么做帳,是借方:銀行存款,貸方以前年度損益,借方:以前年度損益,貸方利潤分配—未分配利潤
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
老師 是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
對(duì)的,是的,是這么做的。