不需要補(bǔ)合同的,就是那個(gè)樣子了
你好老師咨詢一下建筑公司小規(guī)模納稅人,開票材料費(fèi)的發(fā)票給對(duì)方,自己需不需要有采購(gòu)發(fā)票才行 如果沒有是不是算需開發(fā)票 這個(gè)情況是這樣,跟對(duì)方公司簽了一個(gè)200萬的合同,工程服務(wù)發(fā)票開90%,材料費(fèi)開10%
我公司想分配甲公司,甲公司負(fù)責(zé)安裝施工以及購(gòu)進(jìn)材料,但是甲公司是從乙公司購(gòu)進(jìn)材料款項(xiàng),如60萬元(含稅),然后甲公司幫我們公司安裝以及出人工費(fèi)用,直接開發(fā)票給我們公司,但是橡這種簽合同是不是,甲公司再根據(jù)乙的購(gòu)進(jìn)材料60萬元在開發(fā)票給我們公司是不是不含稅的金額,然后給我們公司開發(fā)票的是再加上稅額,如稅額是1.8萬,那么價(jià)稅合計(jì)是61.8萬元,那請(qǐng)問我們公司是不是直接跟已公司購(gòu)進(jìn)材料的話,這樣直接支付60萬元整就行了?不用通過甲公司開材料費(fèi)用給我們的話,這樣可以減少一些稅?
親有個(gè)問題問一下你,我們有個(gè)項(xiàng)目在國(guó)外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國(guó)內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價(jià)稅合計(jì)入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個(gè)銷售材料的合同13% 600萬,一個(gè)建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們?cè)谶M(jìn)購(gòu)巴西項(xiàng)目材料的時(shí)候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時(shí)我們的進(jìn)購(gòu)的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了)可以這樣操作嗎
老師,建筑施工買材料,采購(gòu)跟供應(yīng)商簽訂買材料清單合同48萬,后面了60萬材料,發(fā)票開的60萬元。后面這開的12萬需要補(bǔ)合同過來嗎?
你好,老師,印花稅新政以后,除了銷售開具發(fā)票繳納印花稅,跟供應(yīng)商簽訂的購(gòu)買材料合同需要繳納印花稅嗎?
老師,我想問一下!就是我以儲(chǔ)備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對(duì)不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預(yù)收的肥料款項(xiàng),金額沒人基本是,20000元左右,認(rèn)識(shí)有20人左右 金額是51萬,貨物都已發(fā)出,那這個(gè)合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報(bào)和近一個(gè)月月報(bào),這個(gè)年報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報(bào)的?
去外地出差請(qǐng)供應(yīng)商吃飯屬于招待費(fèi)還是差旅費(fèi)
給員工發(fā)購(gòu)物卡可以不并入個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師,現(xiàn)在的請(qǐng)款資料中的送貨單只能是魚鱗式粘貼的方式嗎?可以用裝訂憑證那個(gè)機(jī)子直接訂嗎?
跟滴滴公司合作,我們開的收入票是給司機(jī)的錢,成本該怎么整,現(xiàn)在就是有收入沒成本
老師您好,小規(guī)模納稅人公司,買的廠房出租出去開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給別人
老師,法人變更只需要交個(gè)人所得稅嗎?交多少稅要怎么計(jì)算呀?
那我簽了30萬的合同,后面實(shí)際值履行了20萬的合同,我也不管嗎?
是的,不用管的哈,合同只是個(gè)參照