借預(yù)付賬款,貸銀行 按月分?jǐn)?,借銷售費用,貸預(yù)付賬款。
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進(jìn)公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進(jìn)項發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個的報關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個情況,我們是小規(guī)模納稅人
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
公司開通了阿里巴巴國際站,收到開來的發(fā)票品名是軟件服務(wù)_出口通29800元,費用是一年的,這個怎么做賬?需要計入長期待攤費用攤銷嗎?
郭老師你好。我的問題是: 用業(yè)財一體軟件做賬,公司支付了一筆裝修費,計劃3年分?jǐn)?。業(yè)務(wù)上是通過裝修費做費用支出單,并分期跨月支付。財務(wù)怎么通過這筆費用支出單記賬? 軟件中有資產(chǎn)卡片待攤費用項目,這筆費用錄入資產(chǎn)卡片后,卡片的憑證如何做? 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,系統(tǒng)自動攤銷待攤費用。 如果只是記賬軟件,就根據(jù)這筆費用直接登記卡片錄入憑證就行,但是業(yè)財一體軟件在業(yè)務(wù)上也需要將這筆費用支付出去,所以對財務(wù)多了一筆做賬。在所有查尋的類似問題中找不到答案,非常期待老師的解答。
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
一年以內(nèi)的這個做預(yù)付賬款就可以的,不用做長期待攤費用。
謝謝老師,公司沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,是不是可以通過應(yīng)付賬款攤銷?
可以的,可以這么做的。