你好!不算虛開了,很正常的操作
老板有兩個公司,A公司是一般納稅人企業(yè),B公司為小規(guī)模納稅人企業(yè),B公司也是A公司的股東之一,A公司的經(jīng)營范圍有床墊生產(chǎn)但沒有銷售,B公司可以銷售但不能生產(chǎn),目前都是A公司進原料生產(chǎn),成品以B公司銷售,貨款也會轉(zhuǎn)一部分給A公司,那么A公司要開發(fā)票給B公司嗎,開什么項目
老師,您好,我單位注冊這樣幾個公司,A銷售農(nóng)產(chǎn)品,B生產(chǎn)型企業(yè),CDE是貿(mào)易企業(yè),A給B開票,B給CDE開票,CDE對外開票,老師,這樣一圈操作,有什么好處嗎
A公司銷售的貨物,產(chǎn)生的運費由B公司支付,票也是運輸公司開給B公司,AB之間是同一個老板,這樣可行嗎?
老師,比如老板在A地又開了銷售公司,專門銷售B地生產(chǎn)的產(chǎn)品,具體操作是B生產(chǎn),A銷售,B給A開發(fā)票,實際就是B生產(chǎn),B銷售,這種開的發(fā)票算是虛開發(fā)票嗎?具體老板為啥這樣做,我也不清楚
我們產(chǎn)品包裝是A公司委托工廠生產(chǎn),B公司付款、開票、簽合同、銷售發(fā)貨,這樣操作規(guī)范嗎?A公司可以授權(quán)給B公司嗎?代付,開票,銷售也是可以的嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎