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Q

老師,去年的有庫存未暫估入庫,也沒出成本,本月剛來發(fā)票發(fā)現(xiàn)了這個問題,怎么處理呢,謝謝

2023-03-16 11:18
答疑老師

齊紅老師

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2023-03-16 11:19

你好 實際是什么情況? 應(yīng)估嗎?

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快賬用戶3700 追問 2023-03-16 11:21

對的,這批貨已經(jīng)賣了,因為發(fā)票一直未到,疏忽了,成本還能出嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:27

。那就先暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶3700 追問 2023-03-16 11:32

在本月處理可以嗎,這樣會影響去年的成本嗎,也就是說不能進去年的成本了吧

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:36

是的,去年銷售還是計入去年的成本。

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快賬用戶3700 追問 2023-03-16 11:43

沒明白啊老師,就是說,我本月做入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本,做匯算的時候調(diào)至去年嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 11:49

這個屬于去年的成本扣除。22年的。

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你好 實際是什么情況? 應(yīng)估嗎?
2023-03-16
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
2022-05-18
這里涉及以前年度損益的科目嗎
2022-05-18
你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,差異轉(zhuǎn)入以前年度損益
2022-05-18
你好,對應(yīng)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,暫估的入庫在發(fā)票收到時已經(jīng)紅沖過,所以不必重復紅沖。
2023-01-07
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