你好 如果是現(xiàn)場稅務繳納了。 你們就不用代扣的; 最好是看看? ?個人給的完稅證明; 確定下; 避免漏扣了個稅?
老師,對方客戶是個人,稅局代開的發(fā)票,找我們報銷,我們要給這個客戶做個稅代扣代繳嗎
老師,麻煩問一下個人作為我們公司保潔,公司每個月支付對方3800,對方去稅務局代開了發(fā)票3800,發(fā)票上寫讓我們代扣代繳個人所得稅,這個是咋算的
老師,麻煩問一下個人作為我們公司保潔,公司每個月支付對方7600,對方去稅務局代開了發(fā)票7600,發(fā)票上寫讓我們代扣代繳個人所得稅,這個是咋算的
我們從外邊找人,做勞務費,沒給人家交社保,走的勞務報酬,這個必須是要讓公司代交個稅嗎?不能讓他個人去稅局開發(fā)票嗎,那樣我們公司就不用代扣個稅了,可以嗎?
老師,我們找這個劉小汝做了校園的護欄加高,對方是個人,所以去稅務局代開的發(fā)票,這個發(fā)票上面沒寫讓我們代扣個稅,是不是就是不用給他申報個稅呢?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
他只繳納了增值稅
你好; 那就是要代扣個稅的??
老師,代扣個稅有金額達到多少才代扣嗎?我想起去年也是這個人去代開過,520元。因為上面沒備注要代扣,我們就沒有給他代扣。這次他又去代開,我看金額有點大所以想要問清楚
你好 ;? 勞務費的話; 不超過800不用繳納個稅的 ;? 但是要記得代扣??
那之前那個520元應該是不用繳納個稅的。是我們向這個人購買了1個鏡子。發(fā)票上面是開的其他金屬制品
但是這次是他給我們護欄加高,應該是屬于勞務費,所以應該代扣個稅的
你好1;? ?是的;? 只是不繳納;但是你要去系統(tǒng)操作下代扣? ??
啊,那是去年的就開的發(fā)票了,我沒在系統(tǒng)操作,主要是在前年我們也收到了代開的發(fā)票,上面?zhèn)渥⒘诵枰曳酱鄞U,所以我知道。后面開的都沒有備注我就以為是不用代扣代繳了
你好;? 那你就 補下代扣即可; 只是不繳納個稅哈; 沒有滯納金的;? 但是你要去操作? ?
如果是向他購買的鏡子,對他應該是經(jīng)營所得,經(jīng)營所得好像不用代扣代扣個稅
你好;? ? ?我以為你是勞務費的 ;如果是銷售業(yè)務; 是經(jīng)營所得的; 不用你代扣的?
哦,但是這次三千多這個是勞務費
老師,我懂了
老師,對方拍照過來了
上面是按經(jīng)營所得給算的,那這樣我就不用管了哈可以報銷了,不用我在個稅系統(tǒng)操作了吧?
你好;? ?是的;正常報銷入賬即可? ?
好的,非常謝謝老師!
不客氣的; 滿意請給予評價?