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當(dāng)月直接交的增值稅完整會(huì)計(jì)分錄

2023-03-15 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-15 15:53

你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?是一般納稅人還是小規(guī)模的?

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快賬用戶9818 追問(wèn) 2023-03-15 15:54

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-03-15 15:55

借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。 如果是異地預(yù)繳的,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-03-15 15:55

繳納什么都不需要做的,只需要做繳納的,月底的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶9818 追問(wèn) 2023-03-15 15:57

不需要像跨月進(jìn)銷相抵然后轉(zhuǎn)到未交增值稅,而是直接做一筆已交稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 15:57

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9818 追問(wèn) 2023-03-15 15:58

那你說(shuō)月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-15 15:59

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 下一個(gè)月申報(bào)抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸、應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金。

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快賬用戶9818 追問(wèn) 2023-03-15 16:00

這個(gè)是跨月交的做的吧?當(dāng)月的呢

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齊紅老師 解答 2023-03-15 16:02

那你跨月不申報(bào)嗎? 當(dāng)月繳納當(dāng)月的用已交稅金

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快賬用戶9818 追問(wèn) 2023-03-15 16:03

我說(shuō)的是交稅不是有當(dāng)月交跨月交,你剛剛發(fā)的不是跨月的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶9818 追問(wèn) 2023-03-15 16:03

所以當(dāng)月有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2023-03-15 16:07

如果你不結(jié)轉(zhuǎn)的話,你所有的科目都有余額,你可以選擇不結(jié)轉(zhuǎn)。明細(xì)有余額,最后是沒(méi)有余額。

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快賬用戶9818 追問(wèn) 2023-03-15 16:10

那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呢?當(dāng)月繳納的

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齊紅老師 解答 2023-03-15 16:13

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅已交稅金 借稅費(fèi),應(yīng)交增稅,已交稅金 貸銀行

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你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023-03-15
都是當(dāng)月交上月的哈。一樣的需要計(jì)提的
2023-03-15
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-16
同學(xué)您好,那是否確認(rèn)收入了,采購(gòu)材料或者服務(wù),也是全價(jià)入了材料價(jià)值或者服務(wù)嗎
2024-02-06
好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2021-08-17
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