貸方式按實際發(fā)生。貸方是按實際發(fā)生啊!比如領(lǐng)材料就是原材料。人員工資就是應付職工薪酬。
老師!那個卷閘門加工企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本是需要跟制造業(yè)一樣的嗎?做生產(chǎn)成本_直接材料,直接人工,制造費用的嗎?
老師,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是 借 生產(chǎn)成本 貸 基本生產(chǎn)成本 直接材料 直接人工制造費用 工資 折舊 公積金 水費 電費 房租等對嗎?
老師,內(nèi)賬,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時,貸方生產(chǎn)成本明細是直接材料直接人工制造費用,還是應付工資原材料制造費用?內(nèi)賬,交的增值稅是不是要結(jié)轉(zhuǎn)利潤?交的交的社保費是不是直接記管理費用就可以?謝謝老師!
請問老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費用把直接材料和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當時應該是制造費用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請問在下年如何更正
麻煩問下老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費用把直接材料和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品借:產(chǎn)成品-30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當時應該是制造費用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請問在下年如何更正
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,有一個員工2024年12月31日離職社保沒有轉(zhuǎn)走仍在原單位繳納,2025年4月份社保不在公司繳納,那么個稅申報時離職日期是寫2024.12.31還是2025.04.30
請問老師,有一張專票,本月認證未抵扣,借,管理費用10000,應交稅費-增值稅-待抵稅金1300,貸銀行存款,對不
老師 咨詢一下房屋租賃的稅率 我們是一般納稅人 開房屋租賃的普票
保費和工資一樣的處理。
老師,都是內(nèi)賬,用應付工資科目不可以嗎?
我是建議。我是建議你分開寫明細,知道具體是什么?
老師,我們單位都是單位交的社保,工人不用交,這個可以不用分開吧!
因為是內(nèi)賬,而且最后也不用扣工資
如果你不想和不太清如果你不想和不太清楚可以不?如果你不想核算,不太清楚,可以不分開。