在具體的什么問(wèn)題
我要找郭老師,上面問(wèn)題還沒(méi)搞清楚
郭老師,上面問(wèn)題還要請(qǐng)教
有問(wèn)題需要請(qǐng)教郭老師,
有問(wèn)題請(qǐng)教郭老師,找郭老師
有問(wèn)題請(qǐng)教郭老師,找郭老師
老師 一般那個(gè)行業(yè)開(kāi)票需要備注呢?
期末外幣調(diào)匯的原理就是看我外幣在最后一天的實(shí)際價(jià)值跟我賬上記載的人民幣的差額,是這樣吧。
計(jì)提和繳納印花稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,廣告公司不大不小那種,需要用電算化做賬嗎?他們有廣告下單軟件,上面就有客戶往來(lái)
老師,銀行回單有一筆貸款發(fā)放,然后又轉(zhuǎn)給A、B\\C三個(gè)公司,備注是寫著用于歸還重組貸款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是算歸還貸款嗎?還是什么意思,分錄是怎么做呢?我不懂是做歸還長(zhǎng)期借款還是算是借給其他公司?
老師好,收到掛靠方的發(fā)票和合同一起附在付款申請(qǐng)單后面做一個(gè)憑證,付款的時(shí)候直接用銀行回單做附件做一個(gè)憑證可以嗎?還是怎么樣做比較好呢?
老師,生產(chǎn)制造業(yè)發(fā)出一噸產(chǎn)品樣品,運(yùn)費(fèi)我們自己承擔(dān),收到物流公司開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,需要怎么記賬呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)百分百股權(quán)收購(gòu),收購(gòu)方如何做賬?里面有轉(zhuǎn)讓方買的地,還沒(méi)有開(kāi)發(fā),公允價(jià)值入賬后地的成本怎么算?買地發(fā)票名字也不能變更了,是不是工商股權(quán)變更完了,買地發(fā)票名稱也不重要了,因?yàn)樗泄蓹?quán)都轉(zhuǎn)了?麻煩老師詳細(xì)回答一下,多謝
分公司和總公司要怎么入賬報(bào)稅的
員工聚餐費(fèi),員工代付的,怎么做賬,是直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款嗎
你這不是盤點(diǎn)出來(lái)了 你有領(lǐng)用,如果領(lǐng)用正好和復(fù)數(shù)是一樣的,不結(jié)轉(zhuǎn) 大于負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)差額 您的意思一月不做賬了,2月看盤點(diǎn)情況
可以的,可以這么做的。
我想把一月份做了,不準(zhǔn)也沒(méi)關(guān)系,賬務(wù)處理合理就行,就是前面說(shuō)的成本怎么轉(zhuǎn)
領(lǐng)用的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料
領(lǐng)用沒(méi)人記,就是月末盤點(diǎn)倒擠成本,就是前面說(shuō)的情況,盤點(diǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題
如果領(lǐng)用正好和復(fù)數(shù)是一樣的,不結(jié)轉(zhuǎn) 大于負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)差額 這個(gè)就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料 其他的都不需要做。
您說(shuō)的是一月份的賬,這樣處理嗎?
對(duì)的,是的,我說(shuō)的是1月份
領(lǐng)用的不就是當(dāng)月消耗的嗎,就是倒擠出來(lái)的,部分食材是負(fù)數(shù),總體是正數(shù)
領(lǐng)用和負(fù)數(shù)一樣啥意思
是的 負(fù)數(shù)不做啊 負(fù)數(shù)不需要做了 繼續(xù)下個(gè)月
下個(gè)月的盤點(diǎn)表負(fù)數(shù)的食材要轉(zhuǎn)到下月初庫(kù)存嗎
是的,需要這么做的。
您說(shuō)的是把盤點(diǎn)表里面的負(fù)數(shù)部分刨掉做當(dāng)月成本,負(fù)數(shù)部分不用做成本 盤點(diǎn)表負(fù)數(shù)部分這個(gè)月末數(shù)轉(zhuǎn)到下月初嗎
只需要做盤點(diǎn)表賬上不需要做處理,然后這個(gè)表會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月的期初里面。
當(dāng)月成本按盤點(diǎn)表里面的負(fù)數(shù)部分刨掉做成本,還是正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵后的差額做成本
負(fù)數(shù)的建議不做了 這個(gè)看你自己的吧