借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅銷項。
老師好 1月份做了分錄 借:銀行存款 1 貸:財務費用 -利息收入 1(沒做紅1) 現(xiàn)在怎么更正呢
老師問一下,去年12月份的利息多做了一筆,原來做的是:借:銀行存款,貸:財務費用利息收入(紅字),現(xiàn)在要把它沖掉,這個會計分錄怎么寫?
老師,去年的結(jié)構(gòu)性存款利息收入我們沒有確認銷項,如果現(xiàn)在確認的話,怎么做分錄呢?去年分錄,借銀存,貸財務費用利息收入?,F(xiàn)在怎么做呢
老師好,我們目前有一筆業(yè)務存在已經(jīng)收到款且已開票確認收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認相應的成本,這種的話期末應該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認分錄: 借:預收 貸:其他收入 應交稅費銷項 如果不確認成本的話,本年利潤會存在余額
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的會計分錄,利息收入正確的是不是顯示貸方紅字,而我的是在借方,這樣是錯誤的嗎,是為什么會這樣?利息收入的分錄是:借銀行存款,貸財務費用-利息收入,這樣做分錄應該沒錯吧?
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎
題82這題除了答案C能確認,A和B怎么確認和計算呢
公轉(zhuǎn)私,我們是一般納稅人,轉(zhuǎn)了7000元給個人,他自己不肯用自己名義代開發(fā)票,他就用他公司開了一張普票給我們,相當于資金流付給他自己和開票信息公司開不一致。這樣普票有影響嗎?我是讓他作廢還是把錢退回
郭老師,什么叫一票制合同,什么情況要簽訂
您好,老師 跨月紅沖一般貿(mào)易銷售收入,記賬時,匯率是選擇藍字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進項稅13萬在25年7月份轉(zhuǎn)出來了,我想問問滯納金有多少錢
老師,實習生,申報個稅是按照工資薪金申報嗎?
請問老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是多少
請問老師,如果當?shù)匾髨罂贾屑壜毞Q,工作經(jīng)歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經(jīng)歷這一項,也同時需要上傳社保證明的,不然審核不通過,對嗎
你的增值稅能補申報的嗎?
不知道啊,沒做過,稅審的光給了說建議補,也不知道具體怎么操作啊
你好,一般納稅人6%,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
去年的小規(guī)模是免稅的,不需要交。
如果補繳,不能在電子稅務局直接報嗎
我們一般納稅人
可以的,電子稅務局,我要查詢稅費申報結(jié)繳,那里面有更正申報。
郭老師,我還有待認證6000多元,現(xiàn)在如果確認銷項,就把這個轉(zhuǎn)到進項,這樣借,應交稅-進項,貸 應交稅-待認證。然后再加上上邊您 那個以前年度損益分錄,就可以吧
你好,關鍵是他要求按照哪一年來交增值稅,如果按照去年的話,你去年沒法認證了。
我這些都沒認證呢,因為沒有收入一直在待認證里邊
你好,那就抵扣不了的,你要么就在今年申報
為啥不能抵扣呢,那我這些待認證的發(fā)票怎么處理呢?認證沒有期限了 不就是可以以后有收入了再認證抵扣么
你好,你要是補去年的增值稅銷售額的話,抵扣不了不是嗎?已經(jīng)過了勾選時間。
我看了下,這些我都沒認證呢,這個不讓抵扣了?那我怎么處理呢
你再返回去看一下我寫的行不行,如果你申報去年的增值稅,你怎么能抵扣,你怎么抵扣來。
你寫下操作步驟 因為這個是以前年度的,不是嗎。去年的,去年的,去年的。
好的郭老師,我捋捋
可以的,可以再想一下的。