借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
老師好 1月份做了分錄 借:銀行存款 1 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入 1(沒(méi)做紅1) 現(xiàn)在怎么更正呢
老師問(wèn)一下,去年12月份的利息多做了一筆,原來(lái)做的是:借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(紅字),現(xiàn)在要把它沖掉,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,去年的結(jié)構(gòu)性存款利息收入我們沒(méi)有確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),如果現(xiàn)在確認(rèn)的話,怎么做分錄呢?去年分錄,借銀存,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?,F(xiàn)在怎么做呢
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開(kāi)票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒(méi)有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤(rùn)會(huì)存在余額
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的會(huì)計(jì)分錄,利息收入正確的是不是顯示貸方紅字,而我的是在借方,這樣是錯(cuò)誤的嗎,是為什么會(huì)這樣?利息收入的分錄是:借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,這樣做分錄應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
你的增值稅能補(bǔ)申報(bào)的嗎?
不知道啊,沒(méi)做過(guò),稅審的光給了說(shuō)建議補(bǔ),也不知道具體怎么操作啊
你好,一般納稅人6%,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
去年的小規(guī)模是免稅的,不需要交。
如果補(bǔ)繳,不能在電子稅務(wù)局直接報(bào)嗎
我們一般納稅人
可以的,電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)結(jié)繳,那里面有更正申報(bào)。
郭老師,我還有待認(rèn)證6000多元,現(xiàn)在如果確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),就把這個(gè)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),這樣借,應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng),貸 應(yīng)交稅-待認(rèn)證。然后再加上上邊您 那個(gè)以前年度損益分錄,就可以吧
你好,關(guān)鍵是他要求按照哪一年來(lái)交增值稅,如果按照去年的話,你去年沒(méi)法認(rèn)證了。
我這些都沒(méi)認(rèn)證呢,因?yàn)闆](méi)有收入一直在待認(rèn)證里邊
你好,那就抵扣不了的,你要么就在今年申報(bào)
為啥不能抵扣呢,那我這些待認(rèn)證的發(fā)票怎么處理呢?認(rèn)證沒(méi)有期限了 不就是可以以后有收入了再認(rèn)證抵扣么
你好,你要是補(bǔ)去年的增值稅銷(xiāo)售額的話,抵扣不了不是嗎?已經(jīng)過(guò)了勾選時(shí)間。
我看了下,這些我都沒(méi)認(rèn)證呢,這個(gè)不讓抵扣了?那我怎么處理呢
你再返回去看一下我寫(xiě)的行不行,如果你申報(bào)去年的增值稅,你怎么能抵扣,你怎么抵扣來(lái)。
你寫(xiě)下操作步驟 因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的,不是嗎。去年的,去年的,去年的。
好的郭老師,我捋捋
可以的,可以再想一下的。