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老師,去年的結(jié)構(gòu)性存款利息收入我們沒有確認銷項,如果現(xiàn)在確認的話,怎么做分錄呢?去年分錄,借銀存,貸財務費用利息收入。現(xiàn)在怎么做呢

2023-03-14 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-14 16:13

借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅銷項。

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:13

你的增值稅能補申報的嗎?

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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:14

不知道啊,沒做過,稅審的光給了說建議補,也不知道具體怎么操作啊

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:16

你好,一般納稅人6%,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:17

去年的小規(guī)模是免稅的,不需要交。

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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:17

如果補繳,不能在電子稅務局直接報嗎

如果補繳,不能在電子稅務局直接報嗎
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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:18

我們一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:19

可以的,電子稅務局,我要查詢稅費申報結(jié)繳,那里面有更正申報。

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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:23

郭老師,我還有待認證6000多元,現(xiàn)在如果確認銷項,就把這個轉(zhuǎn)到進項,這樣借,應交稅-進項,貸 應交稅-待認證。然后再加上上邊您 那個以前年度損益分錄,就可以吧

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:24

你好,關鍵是他要求按照哪一年來交增值稅,如果按照去年的話,你去年沒法認證了。

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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:24

我這些都沒認證呢,因為沒有收入一直在待認證里邊

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:27

你好,那就抵扣不了的,你要么就在今年申報

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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:46

為啥不能抵扣呢,那我這些待認證的發(fā)票怎么處理呢?認證沒有期限了 不就是可以以后有收入了再認證抵扣么

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:49

你好,你要是補去年的增值稅銷售額的話,抵扣不了不是嗎?已經(jīng)過了勾選時間。

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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:55

我看了下,這些我都沒認證呢,這個不讓抵扣了?那我怎么處理呢

我看了下,這些我都沒認證呢,這個不讓抵扣了?那我怎么處理呢
我看了下,這些我都沒認證呢,這個不讓抵扣了?那我怎么處理呢
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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:56

你再返回去看一下我寫的行不行,如果你申報去年的增值稅,你怎么能抵扣,你怎么抵扣來。

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:56

你寫下操作步驟 因為這個是以前年度的,不是嗎。去年的,去年的,去年的。

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快賬用戶3263 追問 2023-03-14 16:57

好的郭老師,我捋捋

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齊紅老師 解答 2023-03-14 16:58

可以的,可以再想一下的。

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借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅銷項。
2023-03-14
成本可以先暫估,借其他業(yè)務成本,貸應付賬款。
2023-04-17
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金。
2022-04-11
這個只能反結(jié)帳修改的
2021-07-14
您好,您好,您之前的做法應該是正確的,是應該做借方負數(shù),但是不論做哪一邊對您的報表都沒有影響,結(jié)果應該是一樣的
2021-04-28
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