你好!凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)是可以0元轉(zhuǎn)讓的
老師,您好,我公司注冊資本1000萬,進(jìn)行過股權(quán)轉(zhuǎn)讓,當(dāng)時(shí)A股東0元購得本公司20%的股權(quán),300萬,其中200萬作為實(shí)收資本,100作為資本公積,現(xiàn)在公司想將A股東剔除,不知道怎么處理好,1、如果法人回購,但是法人沒有300萬現(xiàn)金,還有什么處理辦法2、如果公司給A股東轉(zhuǎn)賬300萬,涉及什么,需要繳納稅款嗎
A公司2018年已實(shí)繳資本500萬元,現(xiàn)有貨幣、固定資產(chǎn)均為0元,年收入0元,每年虧損,資產(chǎn)負(fù)債表往來款有肆仟多萬元(應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付),未分配利潤虧損60萬元,現(xiàn)在A公司股東以一元將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人股東B,問,B公司是否存在捐贈收入?是否申報(bào)企業(yè)所得稅?
公司注冊資金1000萬,凈資產(chǎn)負(fù)80萬,存貨250萬,認(rèn)繳0元,現(xiàn)股東a取得股權(quán)的成本為0元?,F(xiàn)在股東a把100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東b,0元轉(zhuǎn)讓。但是專管員不同意,說公司有200多萬的存貨憑什么0元轉(zhuǎn)讓。可是公司也有負(fù)債呀,凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。請問這種情況應(yīng)該怎么辦?
個(gè)人所得稅=[所有者權(quán)益×(出讓股權(quán)÷總股權(quán))×100%-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本]×20%; 老師,我們公司注冊資金是1050萬元,一共兩個(gè)股東,A股東出資1000萬,B股東出資50萬,截止目前A股東已經(jīng)認(rèn)繳了190萬,B股東認(rèn)繳為0,現(xiàn)在AB股東要全額轉(zhuǎn)讓手里的股份,公司目前未分配利潤和計(jì)提的盈余公積分別是138萬和15萬,所有者權(quán)益是343萬元。如果是零元轉(zhuǎn)讓這個(gè)公式里面的出讓股權(quán)和總股權(quán)還有股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本應(yīng)該是多少?如果是平價(jià)轉(zhuǎn)讓又分別應(yīng)該是多少?麻煩老師說的詳細(xì)一點(diǎn)
老師。我們公司注冊資本500萬,A股東占比47%實(shí)繳52萬,認(rèn)繳235萬。我們B股東占比20萬實(shí)繳100萬,認(rèn)繳100萬。C股東占比33%實(shí)繳0,認(rèn)繳165萬。現(xiàn)在ABC股東分別把持有股權(quán)給另外一個(gè)人,AB股東評價(jià)轉(zhuǎn)讓,C股東認(rèn)繳0,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)繳152萬-是AB股東的,然后稅務(wù)局認(rèn)定C股東轉(zhuǎn)讓價(jià)格偏低,要按凈資產(chǎn)去計(jì)算轉(zhuǎn)讓價(jià)格152萬的33%去進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,那么C股東不是虧了,人家沒有實(shí)繳
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
可是專管員以有存貨為由不同意
你好!這個(gè)老師也沒有好辦法。因?yàn)檫@是管理員找茬