退回來這個(gè)發(fā)票還可以紅沖的哈
小規(guī)模,去年11月開出的專票6000多,現(xiàn)在說要退回來,可以紅沖掉嗎。
老師去年8月份開錯(cuò)發(fā)票,9月份退回來重新給他們開了一筆,老板不知道退回來的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來發(fā)票做紅沖,報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
你好,我在2022年4月給客戶開了一張發(fā)票,現(xiàn)在他要退回來,讓我重新開2023年的發(fā)票,時(shí)間太長(zhǎng)了,還夸年,能紅沖嗎?
2022年開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在退回來需要重新開具,那退回來這個(gè)發(fā)票還可以紅沖嘛?
2022年開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在退回來需要重新開具,那退回來這個(gè)發(fā)票還可以紅沖嘛?現(xiàn)在是2023年了可以紅沖嘛?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那賬怎么做,紅沖的這個(gè)發(fā)票抵減2022年的收入,還是抵減2023年3月收入
直接抵減2023年3月收入
匯算清繳也還是填2022年1-12月的收入?不減去紅沖發(fā)票金額是嗎?
是的,匯算清繳也還是填2022年1-12月的收入,不減去紅沖發(fā)票金額
那不用調(diào),應(yīng)收賬款嘛?
直接在23年紅沖銷售的分錄
紅沖的這個(gè)發(fā)票嗎,2022年掛的有應(yīng)收賬款呀
那就沖應(yīng)收賬款就是了
我直接原分錄紅沖可以嗎?
是的,就是直接原分錄紅沖