您好,這個(gè)是屬于普票的就可以
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說不用開稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),沒有發(fā)票,只有自己編制的形式商業(yè)發(fā)票,出口發(fā)票號(hào)填寫什么?商品代碼是附件報(bào)關(guān)單中的哪個(gè)數(shù)?還有出口日期是否填寫報(bào)關(guān)單申報(bào)日期?征稅率和退稅率是多少?
我們現(xiàn)在申報(bào)的外貿(mào)企業(yè)為什么沒在進(jìn)出口退稅系統(tǒng),填寫進(jìn)出口發(fā)票明細(xì)表 ,都是直接在電子稅務(wù)局填報(bào)的發(fā)票和進(jìn)出口明細(xì)表 ,然后等稅務(wù)局審核 剛才聽的是先在進(jìn)出口退稅系統(tǒng)填報(bào) 然后再到電子稅務(wù)局 問題出在哪呢?[抱拳]
老師,出口貨物開的形式發(fā)票,未開其他發(fā)票,我在申報(bào)增值稅時(shí)我填在免抵退稅欄,是開具其他發(fā)票列還是未開具發(fā)票列
出口貿(mào)易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒有及時(shí)開出。申報(bào)增值稅時(shí),已開票銷售額會(huì)自動(dòng)在免稅銷售額自動(dòng)帶出。那未開票銷售額,應(yīng)該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
老師企業(yè)要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表只有貨幣資金和未分配利潤(rùn)的金額,3張企業(yè)所得稅清算表怎么填寫
老師,金蝶,用友等軟件里的科目代碼是不是有規(guī)定,是多少,發(fā)給我下
績(jī)效工資是400,績(jī)效考核分?jǐn)?shù)滿分180,員工評(píng)分是150.是用400/180*150這樣算績(jī)效工資嗎?
老師上年發(fā)生的費(fèi)用匯算清繳結(jié)束前退回了一部分,匯算清繳已調(diào)整,公司既不補(bǔ)稅也不退稅,財(cái)務(wù)如何做賬?只是沖紅就行嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么樣的
合伙企業(yè)已貨幣形式出資購(gòu)其他公司股權(quán),簽署的合同這個(gè)需要繳納印花稅嗎?
一般人企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是幾個(gè)設(shè)備,銷項(xiàng)明細(xì)是這幾個(gè)設(shè)備組合成的一個(gè)小型挖掘系統(tǒng),請(qǐng)問我開銷售發(fā)票的時(shí)候,可以直接開這個(gè)挖掘系統(tǒng)嗎?是否需要企業(yè)有什么資質(zhì)呢
老師,請(qǐng)問,我們銷售一批產(chǎn)品,不在公司的經(jīng)營(yíng)范圍,如果買方不需要我們開票,從稅務(wù)角度,計(jì)入收入有問題嗎
我們公司是化工銷售企業(yè)一般納稅人,平時(shí)都是進(jìn)庫(kù)存再銷售,這月我們進(jìn)了一批化工原材料自己用實(shí)驗(yàn)了消耗了不作銷售用途,收到專票,我具體科目是 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 用于實(shí)驗(yàn) 借:研發(fā)費(fèi)用 10000 貸:原材料 10000科目計(jì)入 對(duì)不?
老師,我們賣了一瓶氧氣,是帶著鋼瓶給賣了,一共結(jié)算600元,價(jià)錢含著鋼瓶,鋼瓶我入的周轉(zhuǎn)材料包裝物,這個(gè)分錄要怎么做,因?yàn)槭莾?nèi)賬收入,分錄和鋼瓶各自要怎么處理?
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老師,出口技術(shù)服務(wù)普票稅率 開免稅還是0稅率?
這個(gè)是屬于0稅率的和這個(gè)