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我現(xiàn)在稅務(wù)注銷,之前驗資后,掛的其他應(yīng)收賬款和實收資本300萬要處理嗎

2023-03-14 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-14 09:32

你好,需要的做相反的分錄。

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快賬用戶9149 追問 2023-03-14 09:33

當時銀行上有走賬的,現(xiàn)在做,不是抽逃出資嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:33

你好,屬于的,屬于除草出資,你老板還能花錢回來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:34

你老板能還錢回來的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,借實收資本,貸銀行存款,最后還是給他。只不過是讓他把帳上還回來。

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快賬用戶9149 追問 2023-03-14 09:35

驗資是找的其他機構(gòu)墊的資

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快賬用戶9149 追問 2023-03-14 09:35

肯定還不回來

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:35

你好,還不回來的話,你直接借實收資本,貸其他應(yīng)收款就是了。

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:35

反正他現(xiàn)在是注銷。

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快賬用戶9149 追問 2023-03-14 09:39

賬上還掛點應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,要處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:41

需要的資產(chǎn)負債表都需要清理。

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:41

資產(chǎn)負債表里面的期末余額都是零。

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快賬用戶9149 追問 2023-03-14 09:52

不可能是0的,未分配利潤里還有數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:53

你好,未分配利潤是盈利的還是虧損的?

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快賬用戶9149 追問 2023-03-14 09:53

是虧損的

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:55

這未分配利潤肯定還有另一個科目也有余額,具體的是哪一個科目?

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你好,需要的做相反的分錄。
2023-03-14
你好,現(xiàn)在是認繳制,沒有收到錢就不做分錄了,收到錢時技術(shù)是受資本。不需要你寫的這個分錄。
2023-12-11
同學(xué)您好, 可以寫注銷對沖往來。
2023-07-29
同學(xué)你好 應(yīng)該先把原股東做實收資本,然后再做實收資本轉(zhuǎn)股東處理哦
2021-12-15
都已經(jīng)交稅了,沒法調(diào)整了哈,除非他們實際投資進來沖
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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