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事業(yè)單位收到其他單位資產(chǎn)劃入固定資產(chǎn)怎么入賬

2023-03-14 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 09:28

你好;?借記“固定資產(chǎn)”“無(wú)形資產(chǎn)”等科目,貸記“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目;按照支付的相關(guān)稅費(fèi),借記“其他費(fèi)用”科目,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目。同時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中按照支付的相關(guān)稅費(fèi),借記“其他支出”科目,貸記“資金結(jié)存”科目。

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快賬用戶2960 追問(wèn) 2023-03-14 09:40

老師,那這個(gè)固定資產(chǎn),庫(kù)房需要入庫(kù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:41

是的‘’需要入庫(kù)的; 做固定資產(chǎn)卡片的??

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快賬用戶2960 追問(wèn) 2023-03-14 09:42

這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,只有財(cái)政局的資產(chǎn)劃撥單,那用資產(chǎn)劃撥單入庫(kù),還是需要管原單位要取發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:47

你好;? ? 如果有合理發(fā)票是最好的; 沒(méi)有的話 就用 劃撥單來(lái)做賬

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快賬用戶2960 追問(wèn) 2023-03-14 09:50

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-14 09:55

不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?

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你好;?借記“固定資產(chǎn)”“無(wú)形資產(chǎn)”等科目,貸記“無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)”科目;按照支付的相關(guān)稅費(fèi),借記“其他費(fèi)用”科目,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目。同時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中按照支付的相關(guān)稅費(fèi),借記“其他支出”科目,貸記“資金結(jié)存”科目。
2023-03-14
您好,按評(píng)估值入賬就行了。資產(chǎn)管理系統(tǒng)原值,也可以按原值及計(jì)提的折舊處理,具體分錄如下: 借:固定資產(chǎn)(原值) 貸:累計(jì)折舊 (原折舊) 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)(差額)
2021-08-17
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-12-25
你好,同學(xué)! 如果單位不計(jì)提折舊: 購(gòu)買時(shí): 借:專用基金——修購(gòu)基金 ? ? 貸:其他應(yīng)付款 借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 付款時(shí): 借:其他應(yīng)付款 ? ? 貸:銀行存款 如果單位計(jì)提折舊: 購(gòu)買時(shí): 借:事業(yè)支出——購(gòu)置費(fèi) ? ? 貸:其他應(yīng)付款 借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 付款時(shí): 借:其他應(yīng)付款 ? ? 貸:銀行存款
2021-08-14
同學(xué)你好 之前沒(méi)入賬賬上怎么核對(duì)的
2021-12-01
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