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三)甲商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)辦公設(shè)備、家用電器和電子產(chǎn)品的零售業(yè)務(wù)。2019年12月甲商場(chǎng)有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從乙公司購(gòu)進(jìn)家電產(chǎn)品一批,取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的金額為180萬元,稅額為23.4萬元。(2)向丙行政單位銷售辦公用電腦100臺(tái)、打印機(jī)10臺(tái)、復(fù)印機(jī)10臺(tái),取得不含稅銷售額160萬元。(3)向消費(fèi)者個(gè)人零售電子產(chǎn)品取得不含稅銷售額500萬元。(4)從國(guó)外進(jìn)口電熱飲水機(jī)500臺(tái),到岸價(jià)為人民幣25萬元,關(guān)稅8萬元,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。另支付境內(nèi)保險(xiǎn)費(fèi)0.15萬元。(5)向丁養(yǎng)老院銷售進(jìn)口的電熱飲水機(jī)10臺(tái),取得不含稅銷售額1萬元。(6)向戊希望小學(xué)捐贈(zèng)移動(dòng)硬盤300個(gè),同類硬盤不含稅售價(jià)20萬元。已知:銷售和進(jìn)口貨物增值稅稅率為13%,增值稅專用發(fā)票、專用繳款書均通過認(rèn)證,上月末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額為5萬元。

2023-03-14 08:42
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2023-03-14
你好,增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額? 然后帶入數(shù)據(jù)計(jì)算就是了?
2023-03-14
你好,是需要計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額??
2023-03-14
.上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項(xiàng)稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理 沖減銷項(xiàng)稅10萬
2022-05-13
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