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甲服裝廠為一般計(jì)稅方法納稅人,9月銷售給乙企業(yè)300套服裝,不含稅價(jià)格為700元/套,甲服裝廠給予乙企業(yè)7折的優(yōu)惠,并按原價(jià)開具增值稅專用發(fā)票,折扣額在同一張發(fā)票的"備注"欄注明。甲服裝廠當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為0元。A24900B27300C26890D47600

2023-03-13 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-13 21:30

甲服裝廠當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為300*700 *13%=27300.選擇B

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甲服裝廠當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為300*700 *13%=27300.選擇B
2023-03-13
你好, 甲服裝廠當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額700*300*13%=27300.在備注欄注明折扣額無效
2021-12-21
你好,計(jì)算銷項(xiàng)稅額=100*1000*(1—30%)*13%
2022-03-09
你好,計(jì)算銷項(xiàng)稅額=100*1000*(1—30%)*13%
2022-03-09
1)將外購的布料用于集體福利,不視同銷售;(2)銷售服裝時(shí)不論是否開具增值稅專用發(fā)票,均應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額;(3)該服裝廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額=(350+120)÷(1+13%)×13%=54.07(萬元)。
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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