你好,免稅銷售貨物里面填寫。然后再去減免明細(xì)表最后一行。
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說不用開稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
請問幫對(duì)方申報(bào)增值稅賬是別人做的,對(duì)方公司適用加計(jì)抵減政策的我需要知道哪些信息才能填寫加計(jì)抵減的金額
老師請問一下,我們是一般貿(mào)易,1.在辦理出口退稅時(shí)需要填寫出口發(fā)票號(hào),但是我們并沒有出口發(fā)票那應(yīng)該填什么?2.申報(bào)明細(xì)表里需要填寫關(guān)聯(lián)號(hào),關(guān)聯(lián)號(hào)從哪里獲???3.怎樣查看已經(jīng)退稅了的關(guān)單,因?yàn)橹安皇且徽麄€(gè)月的都退稅了
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
貿(mào)易型外貿(mào)企業(yè),出口一批商品,適用免退稅政策,出口貨物不需要繳納增值稅,并退進(jìn)項(xiàng)。 在出口商品前,向?qū)Ψ教峁┝思夹g(shù)咨詢服務(wù),收了相關(guān)費(fèi)用。請問這筆服務(wù)費(fèi)需要繳納增值稅嗎?和出口貨物的賬務(wù)處理一樣嗎?需要填寫申報(bào)表嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
單位是一般納稅人的嗎?
是一般納稅人
為什么不填在附表一“三、面的退稅”那里呢? 為什么要填在免稅里面??
你好,這里填寫的是服務(wù)收入的。
你是銷售貨物,不是銷售服務(wù)。
不是啊,附表一里面 有“三、免抵退稅和四、免稅”; 為什么不填在“三、免抵退稅”那里,你為什么讓我填免稅那里?
免抵退是生產(chǎn)企業(yè)填寫的。
老師,那貿(mào)易型企業(yè)出口免稅的這種情況,在增值稅主表中第7行免抵退辦法出口銷售額就不會(huì)有數(shù)了么? 金額在主表第8行免稅銷售額那里體現(xiàn)?
對(duì)的,是的,是這么做的。