同學(xué)你好 對的 需要填寫
公司2021年11成立分公司,獨(dú)立核算,做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案,我知道2022年匯算清繳時(shí)是總公司這邊報(bào),分公司不用,2023年以后呢?分公司是否需要做匯算清繳?然后跟季度申報(bào)那樣按比例分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅?補(bǔ)繳稅款也是按50%分?jǐn)偫U納嗎?填報(bào)的數(shù)據(jù)都是合并后的數(shù)據(jù)嗎?
請問下,我們總分公司企業(yè)所得稅是合并申報(bào),一套賬,但是有分公司的輔助核算(就是屬于分公司的都會(huì)計(jì)入該公司名下去),年12月份,有家公司未來得及做稅務(wù)合并申報(bào),所以匯算清繳是要單獨(dú)填表申報(bào)的,可是,從輔助核算里提取出來的數(shù)據(jù)填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,資產(chǎn)比負(fù)債和所有者權(quán)益之和多了,這會(huì)是什么原因呢?
老師,總公司和分公司都是老板的,分公司個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)都提供給總公司在做賬,分公司美有單獨(dú)做賬,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,在職工薪酬表里可以不填數(shù)據(jù),就填0嗎?
老師,請問分公司企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)是不是可以都只填寫0啊,因?yàn)橹暗氖杖氤杀举M(fèi)用都是和總公司合并數(shù)據(jù)已申報(bào)了
老師,您好,填報(bào)一季度企業(yè)所得稅,一季度只發(fā)生了營業(yè)外收入和管理費(fèi)用,請問企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么?營業(yè)收入,成本和利潤總額都填0可以不?資產(chǎn)總額該怎么填
組成計(jì)稅價(jià)格,一個(gè)商品100元,成本率10%,消費(fèi)稅15%,增值稅13%,求增值稅消費(fèi)稅
老師:請問,物業(yè)管理服務(wù)開票的稅率一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是多少???
老師好,提發(fā)票額度已經(jīng)審核通過了,為什么額度還是不變呢?
老師,給職工上的雇主險(xiǎn),然后這個(gè)職工不干了,雇主險(xiǎn)的專票已經(jīng)抵扣了,然后現(xiàn)在要退錢,我還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這個(gè)紅字發(fā)票我怎么獲得?在稅務(wù)系統(tǒng),具體怎么操作?
出口合同,合同號(hào)一樣可以嗎
無論成本法和權(quán)益法下,被投資方宣告分派的股票股利,投資企業(yè)都不需要做賬務(wù)處理,為什么是對的
老師,工商年報(bào)逾期在哪里申報(bào),怎么補(bǔ)報(bào)?
老師,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金年限如何確定?工人22年6月1日簽訂合同,25年6月10日離職
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開票
老師,我們公司是電力工程公司,有承試三級(jí)資質(zhì),征對下表提供的服務(wù),我們的開票稅目是什么呢?
老師,你是說分公司可以填0,只需要總公司做合并企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)就可以了是嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的