你好,開的是免稅的稅率嗎?
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
老師你好,我們是一家民辦非的培訓(xùn)學(xué)校,2月份開了一些發(fā)票,稅金是390.89但是在免稅范圍之內(nèi),我是這樣處理的 借方:應(yīng)收賬款:39480.00 貸方:主營業(yè)務(wù)收入:39480.00,增值稅不處理可以嗎?
老師,想咨詢一下,我們公司有些款是微信或者支付寶收到的,發(fā)票是開給對方了的,我做賬務(wù)處理的時(shí)候是借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,這樣賬務(wù)處理對嗎?現(xiàn)在就是這庫存現(xiàn)金有9萬多在賬上,不知道合不合適???該怎么處理呢?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
老師你好,稅率是1%,但在申報(bào)的時(shí)候稅金是免稅的。
你好,那就不可以這么做的,這會影響你增值稅的銷售額和所得稅的銷售額,你必須交稅分開,他不需要交稅,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去
謝謝老師!
不用客氣 周末愉快