學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
老師,快遞屬于現(xiàn)代生活服務(wù),可以進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)扣除怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額底減10%填報(bào)稅時(shí)填在加計(jì)底減項(xiàng)目里嗎
生活服務(wù)業(yè)的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?
老師生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減10%怎么做分錄
老師今年生活,生產(chǎn)性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減政策還延續(xù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬(wàn),期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬(wàn)才不用交稅對(duì)吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營(yíng)業(yè)外支出180萬(wàn)元,應(yīng)該是減少了180萬(wàn)元,減少后的金額是120萬(wàn)元,呀,怎么答案是120呢,問(wèn)的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫(xiě)改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問(wèn)一下公司注銷時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率的未分配期初33萬(wàn),期末數(shù)16萬(wàn),這樣要交稅嗎
非標(biāo)設(shè)備企業(yè) 買來(lái)各種電氣的零部件人工組裝會(huì)使用到一些電線 等輔材 這個(gè)成本怎么核算 另外比如領(lǐng)料單如何設(shè)計(jì)需要體現(xiàn)哪些便于成本核算呢
那老師 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 和應(yīng)交稅費(fèi)減免稅科目 都有余額
這兩個(gè)科目都可以有余額
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的