你好,B公司是一般納稅人還有小規(guī)模的
老師我們有A、B兩個(gè)公司,B只是掛靠公司,沒有資金往來,A公司賣給客戶的車都掛在B公司名下,但收到客戶的款都打在A公司這里,我想問下A公司開給B公司的票,B公司賬務(wù)要怎樣處理?還有客戶錢直接轉(zhuǎn)到A公司沒問題吧?
老師好,我想問一下就是a公司和b公司合作一個(gè)項(xiàng)目然后a公司把錢款打到b公司賬戶,b公司需要給開具發(fā)票嗎?作為a公司和b公司應(yīng)該怎么做分錄?
老師您好,我想咨詢一下,我們子公司之間有一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)锳子公司沒有資質(zhì),所以用B子公司與甲方客戶方簽訂的合同,但是商品是A子公司的,算是B子公司從A子公司采購,A子公司出庫給B子公司,B子公司賣貨給客戶方,B子公司給客戶開票,A子公司給B子公司開票,我想問一下A子公司給B子公司開票可以按照B子公司給甲方客戶開票的金額平進(jìn)平出嗎,A、B子公司之間簽訂一個(gè)協(xié)議,這樣可行嗎,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好!老師我想問下,A公司賣的活 錢打到b公司賬戶上了,得需要A公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開到B公司,然后再給客戶開票,您說B公司有損失嗎?是不是多交一次稅
您好!老師我想問下,A公司賣的貨, 錢打到b公司賬戶上了,得需要A公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開到B公司,然后再給客戶開票,您說B公司有損失嗎?是不是多交一次稅
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時(shí)間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費(fèi)的開票稅目是什么?
都是一般納稅人
你好,無形中增加了他的稅負(fù),他的銷售額增加,它的稅負(fù)也得增加,如果他不交稅的話,稅負(fù)太低呀。