差額的那一部分可以放到營業(yè)外收入
甲為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年11月,甲發(fā)生與銷售相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:5日,向乙銷售M4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符合收入確認條件。由于批量銷售,承諾給予乙15%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為1/10,N/20(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅),預(yù)計客戶10天內(nèi)付款的概率為90%,10天后付款的概率為10%,甲認為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價金額。10日,收到乙支付的購貨款項。25日,甲向乙銷售一批N商品,商品價款為200000元,增值稅稅額為26000元;庫存商品成本為150000元。商品已發(fā)出,但乙未取得相關(guān)商品控制權(quán)。假定甲發(fā)出該批商品時其增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生。30日,銷售L一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180000元,增值稅稅額為23400元,款項已存入銀行,該批材料的成本150000元。1.寫出5日銷售M的分錄2.寫出10日收到乙支付的購貨款項的分錄3.寫出發(fā)出N的分錄4寫出銷售L的分錄,具體數(shù)字怎么算啊?求數(shù)字
甲為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,確認收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年11月,甲發(fā)生與銷售相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:5日,向乙銷售M4000件,不含稅單價為500元,單位成本為300元,符合收入確認條件。由于批量銷售,承諾給予乙15%的商業(yè)折扣,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為1/10,N/20(計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅),預(yù)計客戶10天內(nèi)付款的概率為90%,10天后付款的概率為10%,甲認為按照最可能發(fā)生的金額能夠更好地預(yù)測其有權(quán)獲取的對價金額。10日,收到乙支付的購貨款項。25日,甲向乙銷售一批N商品,商品價款為200000元,增值稅稅額為26000元;庫存商品成本為150000元。商品已發(fā)出,但乙未取得相關(guān)商品控制權(quán)。假定甲發(fā)出該批商品時其增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生。30日,銷售L一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180000元,增值稅稅額為23400元,款項已存入銀行,該批材料的成本為150000元。1.寫出5日銷售M的分錄2.寫出10日收到乙支付的購貨款項的分錄3.寫出發(fā)出N的分錄4寫出銷售L的分錄。這題分錄的數(shù)字怎么求???求數(shù)字
多選題,2019年1月13日,日照澤瑞服飾有限公司和金河百貨簽訂銷售合同,合約約定銷售女士風衣,實踐單價950元,付款條件為3/10,2/20,N/30,當日,開具銷售發(fā)票1月16日收到客戶貨款以下哪些選項是正確的(折扣計算,不考慮增值稅)A銷售發(fā)票審核后生成的會計分錄為借應(yīng)收賬款11115代主營業(yè)務(wù)收入9500貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,銷項稅額,1615B,現(xiàn)金折扣等于11115乘以百分之3=333點四五C,現(xiàn)金折扣9500×0點03=285D,收款后的會計分錄為借銀行存款10830,借財務(wù)費用285貸應(yīng)收賬款11115
鋼管開銷售發(fā)票金額,是數(shù)量51??單價109.41=5579.91;但是合同金額四舍五入為5580.銀行5580,能按照5579.91開發(fā)票嗎?怎么入賬
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務(wù)部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
那銀行金額要是5579呢,怎么入賬
借銀行存款 營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費