同學(xué)你好 按照你們的實(shí)際稅負(fù)水平收取 增值稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅就是13% 增值稅附加是增值稅的10% 所得稅需要看實(shí)際的稅負(fù)水平 印花稅按照萬(wàn)分之五 多開(kāi)屬于稅務(wù)禁止的,注意稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
給客戶開(kāi)30000元13%的發(fā)票,額外我要收10%的稅點(diǎn),票面金額我應(yīng)該給客戶開(kāi)多少
老師你好,我們給客戶開(kāi)發(fā)票,客戶讓我們多開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,稅率是13%,你應(yīng)該收多少稅才能合適
你好,開(kāi)票金額10萬(wàn),開(kāi)票稅率13%,發(fā)票稅點(diǎn)多收客戶8個(gè)點(diǎn)怎么算?
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們開(kāi)專票,那我們最多只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票吧,應(yīng)該收客戶幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師您好!個(gè)體戶代開(kāi)專票給人家稅率是13個(gè)點(diǎn),我應(yīng)收客戶多少稅金合適?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)酒店1間房400元一間,酒店過(guò)賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過(guò)前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒(méi)到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
道路施工單位稅負(fù)率是多少
根據(jù)你們上一年的實(shí)際稅負(fù)進(jìn)行計(jì)算
老師麻煩你把公式寫給我
上一年的應(yīng)繳所得稅/上一年的收入 如果要準(zhǔn)確的話 {(上一年該類業(yè)務(wù)的毛利-分配的費(fèi)用)*所得稅稅率}/該類業(yè)務(wù)的收入
對(duì)不起老師下面的沒(méi)有看明白,工程不是一個(gè)項(xiàng)目來(lái)核算的
工程是根據(jù)科目核算的吧 一般是從合同結(jié)算轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
成本對(duì)應(yīng)的是合同履約成本吧
也可以采用簡(jiǎn)易的計(jì)算方式 直接用去年的應(yīng)交所得稅 除以去年的營(yíng)業(yè)收入計(jì)算
去年是虧損的
也可以根據(jù)開(kāi)票額的10% 簡(jiǎn)易計(jì)算所得稅的 一般情況下是粗略計(jì)算的