計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師你好,我單位刻章,費(fèi)用260,發(fā)票沒(méi)收到,這個(gè)月我怎么做賬
公司剛成立,購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)及刻章費(fèi)用計(jì)入什么科目?給車(chē)輛加的油應(yīng)該在管理費(fèi)用設(shè)一個(gè)什么二級(jí)科目?
老師你好,我想問(wèn)一下管理費(fèi)用下的低值易耗品攤銷(xiāo)這個(gè)科目什么時(shí)刻能用上,包括哪些內(nèi)容,這個(gè)科目需要攤銷(xiāo)嗎?
老師你好,想問(wèn)一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)收入,用什么科目轉(zhuǎn)到法人的私戶(hù)呢?
老師,新成立的建筑勞務(wù)有限公司,小規(guī)模納稅人,辦刻章業(yè)務(wù)的費(fèi)用入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?在次月又收到了退回來(lái)的刻章費(fèi)用,入什么科目好呢?
老師,物業(yè)開(kāi)給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶(hù)扣了。物業(yè)開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái),然后打款給業(yè)主個(gè)人怎樣沖帳??jī)蓚€(gè)科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號(hào)線(xiàn)上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財(cái)務(wù)去
第三問(wèn)的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對(duì)公賬戶(hù)明細(xì)有些“賬戶(hù)余額”不等于“上頁(yè)余額”呢?比如第一頁(yè)的賬戶(hù)余額不等于第二頁(yè)的“上頁(yè)余額”
老師中級(jí)會(huì)計(jì)什么時(shí)候報(bào)名考試
這些數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
老師會(huì)計(jì)學(xué)堂的課我自己下載了,我在那里去找
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車(chē)間總價(jià)值假如100萬(wàn),有2個(gè)股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請(qǐng)問(wèn)乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷(xiāo)收入959606.23元,賬上與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問(wèn)題沒(méi)有審核通過(guò),所以12月沒(méi)有做出口退稅申報(bào), 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報(bào)出口退稅時(shí)做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報(bào)表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報(bào)出口退稅時(shí)匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶(hù)協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷(xiāo)售額被沖少了,出口退稅不會(huì)有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對(duì)不上了,這個(gè)業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?
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