利潤表上的凈利潤=利潤總額-所得稅
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末減期初會(huì)等于利潤表里面的凈利潤期末數(shù)嗎?
老師好,利潤表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
老師,利潤表上的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末-期初的數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤的期初余額+利潤表里面的本期凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤的本期期末余額,老師對(duì)嗎
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
供應(yīng)商開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個(gè)語音直播平臺(tái)他讓我提供身份證支付號(hào)碼說會(huì)保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會(huì)丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺(tái)上掛賣,怎么來確認(rèn)收入和做賬呢
個(gè)體戶一個(gè)季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
老師,我們是承租方,這個(gè)合同哪里需要修改和注意哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
錄入科目時(shí),我將庫存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請(qǐng)問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時(shí),我將庫存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補(bǔ)償,要求一次性打入他個(gè)人賬戶,這種多少錢才要交個(gè)稅?這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅?
老師有沒有供應(yīng)商貨款附請(qǐng)款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
未分配利潤的勾稽關(guān)系是什么呢,是利潤表里的凈利潤嗎
就是,利潤表上的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末-期初的數(shù)
如果這兩個(gè)不相等是因?yàn)槭裁茨?,是不是因?yàn)樗枚惖脑虬?
不相等,就是你支付了利潤或者做了調(diào)整利潤分配
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!