無需記賬的,沒有實(shí)繳,無需記賬。
請問下a有限公司的利潤是先繳納了25%的企業(yè)所得稅,才能將分紅給合伙企業(yè)?那么合伙企業(yè)的Gp是B有限公司。那么B收到a.公司給合伙企業(yè)的分紅,不需要再繳納企業(yè)所得稅吧?但是從b公司分紅給股東還是要20%的個稅是嘛?
老師您好,A合伙企業(yè),是B有限公司的股東,A合伙企業(yè)收到B有限公司分紅100萬,請問A企業(yè)和B企業(yè)分別需要繳納什么稅?
你好老師,現(xiàn)在有一個A合伙企業(yè)是B企業(yè)的股東,名義上是股東,但是沒有實(shí)際注資,這樣A企業(yè)需要做賬務(wù)處理嗎
您好老師,請問 A合伙企業(yè)是B有限公司的股東,但是沒有給B實(shí)繳資本,這樣需要A記賬嗎
A是有限責(zé)任公司,B是有限合伙企業(yè)。 A公司注冊資本是1000萬元,B合伙企業(yè)是在2018年的時(shí)候0元受讓了A公司的10%股權(quán),前任股東已實(shí)繳100萬元。 現(xiàn)在A公司要減資到500萬,B合伙企業(yè)保持股權(quán)比例不變,要減資拿回50萬元。 老師,請問B合伙企業(yè)減資拿回這50萬元需要繳納稅費(fèi)嗎?繳納什么稅費(fèi)呢?是分給合伙人的時(shí)候繳納嗎?
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
等哪天有實(shí)繳資金了,再記賬,然后記分紅是嗎
對的,對的,如果有實(shí)繳資金計(jì)入長期股權(quán)投資,后面才是分紅的事。
老師,還有個問題,公司給客戶派工人到項(xiàng)目上開塔吊,這樣發(fā)票能開什么項(xiàng)目?
你好可以開具服務(wù)費(fèi)哦
建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)?
可以的,可以這么開這賦碼類別
還能開什么項(xiàng)目,就是開票上賦碼的名稱
這個主要是看咱們的稅種核定能不能開其他項(xiàng)目,們的主營業(yè)務(wù),如果是建筑服務(wù)的話,直接開這個就可以。
第一個問題的,如果股東兩年內(nèi)一直沒有實(shí)繳資本,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)
沒有風(fēng)險(xiǎn)的,現(xiàn)在是認(rèn)繳制